計(jì)提數(shù):企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中 “已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”,應(yīng)根據(jù) “應(yīng)付職工薪酬” 一級科目的累計(jì)貸方發(fā)生額填寫。所以該公司計(jì)提工資 40 萬,此欄應(yīng)填 40 萬。 發(fā)放數(shù):“實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬” 看 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資薪金” 二級科目的累計(jì)借方發(fā)生額。該公司實(shí)際發(fā)放 10 萬,此欄應(yīng)填 10 萬。

老師,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要補(bǔ)繳1-9月份調(diào)整部分,因?yàn)樯婕坝幸呀?jīng)離職的人員,且補(bǔ)繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔(dān)費(fèi)用,賬面怎么做?
老師,這里怎么更改?
老師,兩套賬合并是新建一個(gè)賬套錄期初余額嗎?
你好 老師 我們?nèi)ツ赀€是個(gè)體戶核定征收 業(yè)務(wù)描述:貨是去年賣出去的,也已經(jīng)開了發(fā)票,那個(gè)時(shí)候核定征收,就沒有做賬,昨天收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師,做合并報(bào)表是調(diào)期初余額嗎?
董效彬老師接下把 董效彬老師接下把 怎么引入工時(shí)呢?工時(shí)是怎么來的呢?
咨詢服務(wù)行業(yè)計(jì)提員工工資是否借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款個(gè)人社保
從資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)虧損多少的話,是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計(jì)入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計(jì)提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方數(shù)? 第二欄實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填入科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的二級科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實(shí)發(fā)工資嗎?
還沒有發(fā)的工資在哪個(gè)科目看啊


實(shí)際發(fā)放不是要和個(gè)稅一致嗎
是的 不含今年發(fā)的去年工資
老師填報(bào)依據(jù)實(shí)際發(fā)放是包含去年工資的,我問的問題是我這種情況過年時(shí)候才會全發(fā)放完,只是提前按計(jì)提數(shù)申報(bào)了,我需要怎么填合適,這個(gè)和個(gè)稅比對
今年計(jì)提的工資發(fā)了多少填寫多少在第二行,加上個(gè)人社保和個(gè)稅還有通過應(yīng)付職工薪酬的福庫費(fèi)
不用管和個(gè)稅比對嗎?
個(gè)稅都是按收付實(shí)現(xiàn)制申報(bào)的,是一樣的
老師你沒看明白我問題,我個(gè)稅按計(jì)提報(bào)的,我不是按收付實(shí)現(xiàn)制
那你就按申報(bào)的填寫第二行
老師這樣填的話就相當(dāng)于不欠工資的,不欠工資的話,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)地方怎么調(diào)???
這個(gè)不需要調(diào)整的
你做分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 沒發(fā)的申報(bào)了你做這個(gè)分錄
老師,我個(gè)稅有異地申報(bào),個(gè)稅比對時(shí)候是異地加本地個(gè)稅數(shù)據(jù)不
都是同一筆工資吧
異地項(xiàng)目在異地干活的異地申報(bào),其他的在本地的在本地申報(bào)的,異地和本地?cái)?shù)據(jù)比對時(shí)候合并不
同學(xué)你好 需要合并的哦
系統(tǒng)能兩地?cái)?shù)據(jù)都看到就行,我計(jì)提數(shù)就加的本地和異地?cái)?shù)據(jù)
嗯,那你就兩個(gè)系統(tǒng)加起來
老師,我把未支付工資轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付后,跨年后才發(fā)放工資,這樣年底我其他應(yīng)付就會有數(shù)據(jù),這樣能行嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的