你好,直接改總銷售額這個是
老師你好想問下公司去年發(fā)生一筆設備修理費已經(jīng)入賬,今年跟顧客協(xié)商給顧客開票修理費他們承擔,那我可以沖今年維修費么,還是需要做營業(yè)外收入
老師你好,我想問一下重型特殊結(jié)構(gòu)貨車折舊年限是幾年
一般納稅人有筆業(yè)務采用簡易計稅,分錄是用應交稅費簡易計稅???還是應交稅費應交增值稅銷項稅。月末再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅???
老師,開票地址和經(jīng)營地址不是同一個城市可以么
想問下就是我們跟另外一家公司在一層辦公,然后他們的公司牌子都是掛在外面并排的,我們都是做一般貿(mào)易的,實際兩個法人是堂兄弟,但是公司之間沒有關(guān)系,這個可以這樣跟稅務局說嗎
為生產(chǎn)打樣品的,樣品合格再下生產(chǎn)線生產(chǎn)做制造費用還是直接人工
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,請問雇主責任險和意外險的區(qū)別是哪些,哪種更適合小型企業(yè)用
小規(guī)模納稅人,在電子稅局申請注銷,具體如何操作
企業(yè)所得稅報表中實際支付給職工的應付職工薪酬,這個是填寫工資薪酬的借方,但是申報未按照個稅收付實現(xiàn)制來申報,這個借方包含1月發(fā)放24年12月份工資。但是12月工資實際是在12月個稅所屬期申報的,這種也是填借方全部數(shù)字嗎?
就是電子稅務局里面的增值稅銷售額啊,這個可以自己改嗎?
可以的,你自己填寫也是可以的
不可以改呀
我們的都可以改動的呀這個收入金額
我要把數(shù)字改小啊,但是系統(tǒng)提示不能小于增值稅發(fā)票開票金額,是不是我改錯了,你們在哪里改的
你是小規(guī)模納稅人是嗎
一般納稅人,8月份有無票收入,我已經(jīng)交過稅了,但是在9月份退回來,我賬上不是沖回來了嗎,就等于我本月開的發(fā)票稅額—這筆沖回的銷項稅額=電子稅務局里面的銷項稅額,現(xiàn)在是不知道電子稅務局里面,這筆沖回的銷項填在哪里?
你沖減未開票那里填寫負數(shù)
我這個月還有無票收入申報,是不是填寫的是:這個月應該申報的進項稅額—沖回來的銷項稅額,
這個月的五篇減去上月的800合計數(shù)字