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老師,你好,請問一下,8月份有800元的無票收入,我已經(jīng)報過稅了,現(xiàn)在這800元貨款,又退回來了,這怎么在電子稅務局里面去填寫了,是直接改總銷售額還是填其他的

2025-10-20 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-20 14:07

你好,直接改總銷售額這個是

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快賬用戶3709 追問 2025-10-20 14:11

就是電子稅務局里面的增值稅銷售額啊,這個可以自己改嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-20 14:11

可以的,你自己填寫也是可以的

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快賬用戶3709 追問 2025-10-20 14:16

不可以改呀

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齊紅老師 解答 2025-10-20 14:16

我們的都可以改動的呀這個收入金額

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快賬用戶3709 追問 2025-10-20 14:19

我要把數(shù)字改小啊,但是系統(tǒng)提示不能小于增值稅發(fā)票開票金額,是不是我改錯了,你們在哪里改的

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齊紅老師 解答 2025-10-20 14:20

你是小規(guī)模納稅人是嗎

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快賬用戶3709 追問 2025-10-20 14:27

一般納稅人,8月份有無票收入,我已經(jīng)交過稅了,但是在9月份退回來,我賬上不是沖回來了嗎,就等于我本月開的發(fā)票稅額—這筆沖回的銷項稅額=電子稅務局里面的銷項稅額,現(xiàn)在是不知道電子稅務局里面,這筆沖回的銷項填在哪里?

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齊紅老師 解答 2025-10-20 14:28

你沖減未開票那里填寫負數(shù)

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快賬用戶3709 追問 2025-10-20 14:32

我這個月還有無票收入申報,是不是填寫的是:這個月應該申報的進項稅額—沖回來的銷項稅額,

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齊紅老師 解答 2025-10-20 14:33

這個月的五篇減去上月的800合計數(shù)字

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