同學(xué),你好
你看企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)

老師,因?yàn)槲覀?021年有彌補(bǔ)以前年度虧損,但是2021年一年有盈利,彌補(bǔ)完虧損還有盈利,那我該怎么更快的查到彌補(bǔ)虧損的金額,怎么更快的計(jì)算我應(yīng)該要提的盈余公積金額?
老師,你看這個(gè)企業(yè)所得彌補(bǔ)表有問題吧?19年的虧損,當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該是92146.74吧?然后2020年本可以用盈利來彌補(bǔ)的
老師,你好。更正去年的匯算清繳,把應(yīng)納稅所得額調(diào)整到不用彌補(bǔ)虧損,怎么做???
老師,匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)表要怎么填呢?比如22年虧了18萬,23年賺了11萬,這個(gè)彌補(bǔ)虧損11萬,應(yīng)該填在哪里呢?是把23年彌補(bǔ)虧損的總金額填在這個(gè)格子里嗎?
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中所得稅21年是正數(shù),22年是負(fù)數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤也是負(fù)數(shù),在申報(bào)一季度所得稅季報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項(xiàng)無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來,招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對說本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?


那我更正23年所得稅,寫情況說明,要看臨近那幾年的彌補(bǔ)虧損
同學(xué),你好
一般是23年之后的都要改