你好,按照稅務局的講解應該是1%。

老師你好,請問小規(guī)模納稅人開出3%的增殖稅專票,在現有優(yōu)惠政策下增殖稅是按3%繳納還是按1%繳納?
請問小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減按1%征收的話,與之前3%稅率之間的差額,是否要確認收入?
老師,2022年小規(guī)模納稅人的增值稅率還是按1%嗎?今年有什么優(yōu)惠政策?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅稅負率?是不是現在征收率,也就稅收優(yōu)惠政策后的1%?
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅稅率為6%也是按優(yōu)惠政策1%繳納增值稅嗎?
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現當時沒有申報,那現在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
只是現在這個系統它又更新之后,按現在的系統它又是3%,所以這個還是要問一下當地稅務局。
哎,我就是遇到這個問題啊
你好,是的,這是新形成的bug。建議問一下當地稅務局,看他們的要求。