不需要的,因為是按實際開票金額做的增值稅,

老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
現(xiàn)在減按1%的征收率征收增值稅,小規(guī)模季度申報時一直沒填寫本期應納稅額減征額怎么辦?需要去稅務局修改之前所有的報表嗎
小規(guī)模納稅人季度申報時,增值稅普通發(fā)票未達起征點,有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應納稅額減征額提示比對不通過,應該怎樣填寫?
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次 B.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額” C.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》相應欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度增值稅應稅收入8935.1,是不是要在本期應納稅額減征額里邊填寫本期應該繳納的增值稅的稅額呢!優(yōu)惠政策在哪體現(xiàn)呢、
安保公司沒有勞務派遣資質,給校園上安保人員怎么開票。
產品的進銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產轉庫存,庫存進了多少就出掉多少,價格也是按照后面進來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產費用化,分錄為財務會計:借業(yè)務活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農民工工資是從自己公司開勞務票好,還是單獨從個體工商戶勞務公司走好。另外,一個項,收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務費,這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經費。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?