不可以的,那個(gè)是累計(jì)預(yù)交。按季度利潤預(yù)交
請問老師個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得按0.7%,在算第四季度生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時(shí)需要減去前面三個(gè)季度已繳稅金嗎?
老師個(gè)體戶前3個(gè)季度收入都是29萬,第四季度50萬,那它交的增值稅是第四季度50萬而已嗎,還是一年全部加起來算應(yīng)納稅所得額計(jì)算稅金
老師好,經(jīng)營所得個(gè)稅申,由于三季度更正申報(bào)一次了,四季度申報(bào)提示三季度申報(bào)有變動(dòng),要求同步更正后才可以申報(bào)四季度的,現(xiàn)在問題是三季度的稅金早就交了,不能再改了吧
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 第三季度的利潤是4.2萬,申報(bào)經(jīng)營所得不用交經(jīng)營所得 第四季度的利潤4.5萬,申報(bào)經(jīng)營所得要交經(jīng)營所得稅 為什么2個(gè)季度的利潤差不多,第四季度要交呢?
我前三個(gè)季度都是3.2—3.5到最后一個(gè)季度按3.5報(bào)可以彌補(bǔ)前三個(gè)季度少交的錢是吧企業(yè)所得稅老師
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個(gè)月需要計(jì)提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實(shí)發(fā)生,人家就是零工市場干活的,沒有發(fā)票,打印收條都沒有只能手寫。
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?老師寫一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計(jì)提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報(bào)的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來計(jì)提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個(gè)錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個(gè)月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個(gè)月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?