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小規(guī)模季度申報(bào)不超30萬,增值稅發(fā)票稅額1%,小微企業(yè)免稅額3%,這2%的差額如何賬務(wù)處理?

2025-10-02 15:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-02 15:41

只按減免的1%體現(xiàn)增值稅,減免不交的時(shí)候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶6950 追問 2025-10-02 15:47

可是所得稅申報(bào)表保存時(shí),提示免稅收入與營業(yè)外收入金額不一致,如何處理?

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只按減免的1%體現(xiàn)增值稅,減免不交的時(shí)候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2025-10-02
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-04-03
用不含稅的銷售額乘以3%。和你賬上不一致的,忽略就行。
2021-11-09
你好,19年一月份開始季度30萬,或者是月銷售額10萬,免增值稅。
2020-12-26
您好,實(shí)際是不是按照1%稅率來開票的?
2021-01-06
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