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老師我們是裝修公司,我想問(wèn)哈比如我們給供應(yīng)商買裝修材料,付款20000,然后這筆裝修款補(bǔ)貼400,我們掛賬時(shí)候掛20000,但實(shí)際付20000-400=19600。,這個(gè)400是裝修補(bǔ)貼進(jìn)什么科目安,掛賬和實(shí)際付款時(shí)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄安。收到400裝修補(bǔ)貼又怎么做會(huì)計(jì)分錄安老師。我都有點(diǎn)繞暈了

2025-09-30 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-30 15:24

借應(yīng)收賬款20,000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行存款貸,應(yīng)收賬款19600 借銀行存款貸應(yīng)收賬款400

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快賬用戶9587 追問(wèn) 2025-09-30 15:31

老師我們是裝修公司,是給供應(yīng)商上買裝修材料,我們是付款方,我們要付款20000給供應(yīng)商,但是有400是裝修補(bǔ)貼,實(shí)際就付19600

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快賬用戶9587 追問(wèn) 2025-09-30 15:33

我們掛賬是借:庫(kù)存商品20000,貸應(yīng)付賬款20000 實(shí)際支付給供應(yīng)商了,借:應(yīng)付賬款20000? ? 貸:銀行存款19600還有400(這個(gè)裝修補(bǔ)貼科目怎么進(jìn)安)

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快賬用戶9587 追問(wèn) 2025-09-30 15:33

收到了這400裝修補(bǔ)貼科目又怎么進(jìn)安

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齊紅老師 解答 2025-09-30 15:38

這400還需要支付,收到補(bǔ)貼借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入400, 支付借應(yīng)付賬款貸銀行存款400, 第一次你實(shí)際支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款19600貸銀行存款19600

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快賬用戶9587 追問(wèn) 2025-09-30 16:41

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-30 16:43

不用客氣工作愉快

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2025-07-15
您好 借 其他應(yīng)收款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 發(fā)放工資扣除 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2021-06-12
你好!既然你是按應(yīng)收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費(fèi)用金額也不大計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用就可以,不在做項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn),前期應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020-09-19
同學(xué)你好 這個(gè)就是 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-09-22
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘?gòu)買資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開(kāi)發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫(xiě)一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫(xiě)情況說(shuō)明時(shí),建議您詳細(xì)說(shuō)明未開(kāi)發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國(guó)家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對(duì)方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫(xiě)一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫(xiě)情況說(shuō)明時(shí),您需要詳細(xì)說(shuō)明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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