是的,就是那樣做的哈
老師,車間買的生產(chǎn)制造模具記原材料還是固定資產(chǎn)呢
老師,我第一天去買原材料花了8000!已經(jīng)入賬,第二天車間領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)材料不對,又拿購入原材料去退了一部分,拿退掉的款去重新購買了正確的材料?
請問老師月末核算產(chǎn)成品單價時,生產(chǎn)車間都有投料單,每天生產(chǎn)產(chǎn)品投入原材料多少,都有記錄,月末我可不可以根據(jù)生產(chǎn)車間的投料單,計算用了原材料多少,生產(chǎn)了多少產(chǎn)成品,用投入原材料數(shù)量減去產(chǎn)成品數(shù)量,剩余就是損耗數(shù)量,這樣計算可以嗎
好多車間用的原材料記原材料一輔料,比方說車間領(lǐng)用的筆記本,之前沒有這個科目,制造費用一辦公費,我也不知道怎么做分錄,原材料和制造費用最后也轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
老師,生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料,是不是借制造費用,貸原材料,金額按原材料的成本計算對嗎
老師,我們有進口增值稅進項,就一張票金額較大,我們這個月開票少,稅想少交點,能進項少抵扣點嗎
老師在建工程已支付完成,過了一段時間來了一筆承擔(dān)在建工程16%的工程款,這筆賬該怎么做
我現(xiàn)在小規(guī)模有未開票收入,會計分錄怎么做?
老師好,我們收到了會議服務(wù)的發(fā)票,請問還要有些附件?(比如照片等,還需要什么?)
我想問一下,老板私人賬戶轉(zhuǎn)入款,用于日常費用支出,怎么做分錄
單位購買的草皮,用在單位公司門口,我們可以加計扣除9%
內(nèi)賬年末增值稅進項大于銷項時怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 我們設(shè)備買了一款軟件 專機專用的 這個該怎么入賬做分錄
老師,問一下銀行承兌匯票提前貼現(xiàn)這個怎么做賬?
內(nèi)賬年末增值稅進項大于銷項時怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們是剛注冊的公司,賬上沒有錢,目前公司開銷都是我自己墊付的,等賬上有錢了我可以把公司欠我的錢要回來,借:其他應(yīng)付款 袋銀行存款 對嗎
建議先打款到公司,公司直接支付。不然以后做實收資本沒法做
好的,謝謝,
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。