您好,這個不行的,要了解客戶的哦,可以問客戶老板呀,我們也是為了沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師,請問公司有好幾個賬戶,賬面和賬戶余額都對不上,我剛?cè)ミ@家公司對他們之前的做賬不太清楚,現(xiàn)在有什么好的方法可以盡快對清楚賬嗎?(其中有可能還有記竄戶的情況)
公司之前的業(yè)務(wù)沒有記賬,很多資金走法人個人銀行卡,同時公司不分,怎么樣快速理清楚之前的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和建賬記賬?
公對公轉(zhuǎn)賬雙方都是代理記賬公司。轉(zhuǎn)賬摘要上寫的是貨款,這個分錄該怎么做?
我是代理記賬,小規(guī)模鹽場老板讓開票有對方轉(zhuǎn)賬的記錄可以嗎?還需要什么可以給開票,代理記賬,沒在公司上班,不清楚庫存這種情況我需要什么可以
老師,代理記賬在不清楚公司業(yè)務(wù)的情況下,如何結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?