你好,這個(gè)不需要另外付增值稅了。
請(qǐng)問(wèn)單位聘請(qǐng)外來(lái)講師講課,付給專(zhuān)家的講課費(fèi)怎樣為講師代繳個(gè)稅?是在申報(bào)納稅的時(shí)候填寫(xiě)到哪一欄嗎?達(dá)到多少錢(qián)以上需要繳個(gè)稅呢?
老師您好,請(qǐng)老師講課,一小時(shí)400元,共2個(gè)小時(shí),需要交稅嗎?稅前多少?
老師您好,培訓(xùn)學(xué)校支付給外聘的老師的講課費(fèi),應(yīng)該是需要對(duì)方提供發(fā)票還是做到工資里面合理?
老師,無(wú)票支出190000元調(diào)增需要交多少稅???
老師好!未交增值稅26694.53元,需要交多少城市維護(hù)費(fèi)呢
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬(wàn))手里購(gòu)買(mǎi)其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候,員工這1000感覺(jué)沒(méi)有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開(kāi)始繳納社保和公積金了,但是一開(kāi)始沒(méi)有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開(kāi)始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請(qǐng)下來(lái)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū),如果后期增值稅即征即退的話(huà),開(kāi)票方面有什么要求嗎?
老師,注冊(cè)資金比方說(shuō)是300萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬(wàn),這個(gè)有問(wèn)題嗎,多出來(lái)的記哪里呀
提前9.30號(hào)前申報(bào),但是我查了年報(bào)在10.31號(hào),現(xiàn)在申報(bào)提示我沒(méi)有權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)?我該怎么操作?
老師,想咨詢(xún)下,這張表一般怎么填寫(xiě)?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬(wàn)元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個(gè)登記時(shí)間寫(xiě)注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)間還是稅務(wù)登記時(shí)間
老師,不好意思,問(wèn)了下稅務(wù)局說(shuō)交增值稅和附加稅,如果交增值稅和附加稅的話(huà),實(shí)際支付外聘老師的講課費(fèi)是多少錢(qián)?
你好,這個(gè)沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)。 如果一定要交,是600/1.01*0.01=5.94的增值稅 附加稅正常沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)也是免 如果不免,可以按增值稅的6%計(jì)算,沒(méi)有超過(guò)1元,可以免
老師,如果交稅的話(huà),我們實(shí)際支付外聘老師講課費(fèi)多少錢(qián)
你好,你們用600-5.94就可以了。這個(gè)就是實(shí)際支付的部分。
老師,不是實(shí)際支付600?
你好,如果你們代扣代繳增值稅就不用付600了。
老師,不是我們代扣代繳增值稅,外聘老師自己交增值稅,我們實(shí)際支付多少錢(qián)?
你好,那就按600支付,按發(fā)票金額支付就行。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,文件上寫(xiě)的按稅后支付600,我們實(shí)際支付也是600,是嗎?
你好,你們是支付600元了。但是他這個(gè)意思是你們要承擔(dān)稅金。
老師,文件上是稅后支付,意思我們實(shí)際支付600+增值稅及附加稅,對(duì)嗎?
你好,就是你們要幫他承擔(dān)稅金。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。
老師,對(duì)方去稅務(wù)局開(kāi)票也是按600元開(kāi)票,是嗎?
你好,是的,就是按600開(kāi)發(fā)票