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老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個(gè)2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?

2025-09-21 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-21 10:26

同學(xué),你好
不可以的

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那個(gè)還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,在25年做成本費(fèi)用和匯算時(shí)扣除
2025-09-21
可以的,屬于前提開票。按發(fā)票確認(rèn)收入與增值稅
2025-08-29
同學(xué)你好,不是這樣的 雖然獎(jiǎng)金是屬于是 2024年的,但是,因?yàn)?實(shí)際發(fā)放在2025年,所以,個(gè)稅清算時(shí),是關(guān)聯(lián)不到這筆獎(jiǎng)金的 它是算在2026年匯算里的。 但是,在匯算時(shí),可以選擇 和工資一起匯算,也可以 不匯算獎(jiǎng)金
2025-01-13
情況一:費(fèi)用歸屬明確 假設(shè)這兩筆費(fèi)用都屬于 2025 年的業(yè)務(wù)支出: 支付時(shí): 2025 年支付第二筆 200 元時(shí), 借:預(yù)付賬款 200 貸:銀行存款 200 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定科目 ) 400 貸:預(yù)付賬款 200 銀行存款 200 情況二:費(fèi)用歸屬不同 若 2024 年那筆費(fèi)用實(shí)際屬于 2024 年業(yè)務(wù),2025 年這筆屬于 2025 年業(yè)務(wù): 2024 年賬務(wù)追溯調(diào)整(通過 “以前年度損益調(diào)整” ): 2025 年收到發(fā)票時(shí), 借:以前年度損益調(diào)整 200 貸:預(yù)付賬款(2024 年支付時(shí)掛賬科目 ) 200 借:利潤分配 - 未分配利潤 200 貸:以前年度損益調(diào)整 200 2025 年費(fèi)用處理: 支付 2025 年那筆費(fèi)用時(shí), 借:預(yù)付賬款 200 貸:銀行存款 200 收到發(fā)票時(shí), 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定科目 ) 200 貸:預(yù)付賬款 200
2025-05-20
同學(xué),你好 那26年報(bào)匯算清繳的時(shí)候再調(diào)減 后一個(gè)問題:是25年匯算清繳額時(shí)候調(diào),如果再26年6月份之前獲取發(fā)票,就不要調(diào)整了,這個(gè)當(dāng)作25年的費(fèi)用
2025-03-24
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