同學(xué),你好
在9月份申報的時候,項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫金額

“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
1.跨月進項稅額轉(zhuǎn)出,這個只需要做賬務(wù)處理,然后在增值稅申報表2填列就可以了嗎?(該發(fā)票之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣。)2.在同一個月份,收到購買商品作為福利費,這個進賬要抵扣嗎?然后轉(zhuǎn)出的時候,也是做賬務(wù)處理后,直接填寫申報嗎?
出口了一臺機器 5月份收到機器的采購發(fā)票 已完成認(rèn)證 6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題 這邊就開了紅字信息表 供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票 這個報稅的時候附表二中代出來紅色信息表進項轉(zhuǎn)出額 但是抵的是內(nèi)銷的進項稅額 這個增值稅申報表怎么填了?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額)這一行輸入金額轉(zhuǎn)好,還是在23b行(其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形)好?
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?
老師,請問游樂設(shè)施的折舊年限皮多少年
長期待攤費用折舊年限,多少年,
老師,我我們公司是一般納稅人,上個月的時候開了。50多萬的發(fā)票。忘記報印花稅了。這個月又開了28萬的發(fā)票。可以這個月連上個月的印花稅一起報嗎?我之前的每個月開的發(fā)票我都是報印花稅的,雖然專管員沒有核。 但是我還是每個月都按次申報的。
老師您好,我們一般納稅人,對方給我們開的凍肉是免稅的,我們是要給別人開也是免稅嗎
應(yīng)納稅所得額是不是就是利潤總額
麻煩問一下,贈送的產(chǎn)品要不要開票?
老師,這筆分錄怎么理解
你好老師,2024年個稅已被前單位申報,但是有部分工資前單位不發(fā),我們工資沒領(lǐng)到要交個稅嗎?個人如何處理才合法?
老師,財務(wù)制度和報銷制度有符合目前小企業(yè)的通用模板嗎?
老師,請問個獨可以核定征收嗎
好的 如果是利息發(fā)票,是得先認(rèn)證,然后在增值稅附列資料二中在填寫轉(zhuǎn)出的進項稅額是吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的