是,企業(yè)所得稅就是按未開(kāi)票收入的全部來(lái)繳納
我單位為一般納稅人,本月收到一些個(gè)人的其他業(yè)務(wù)收入78000,沒(méi)有開(kāi)票,本月報(bào)稅是不是增值稅里面就沒(méi)有這些收入了,屬于違規(guī)操作嗎? 本月是不是只用做78000的未開(kāi)票收入,按金額繳納所得稅就可以了,那增值稅算不算逃稅了?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)一下,我單位為一般納稅人,本月收到一些個(gè)人的其他業(yè)務(wù)收入78000,沒(méi)有開(kāi)票,本月報(bào)稅是不是增值稅里面就沒(méi)有這些收入了,屬于違規(guī)操作嗎? 本月是不是只用做78000的未開(kāi)票收入,按金額繳納所得稅就可以了,那增值稅算不算逃稅了啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)沒(méi)有異地項(xiàng)目,全是在本地的需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?還是本地就直接根據(jù)開(kāi)票的稅額來(lái)繳納就可以了嗎?
老師,我想問(wèn)下,就是我們成本票沒(méi)有,那我繳納企業(yè)所得稅時(shí)候是不是不能扣除?例如收入5000,成本1800,費(fèi)用合計(jì)1000。那我的企業(yè)所得稅要繳納多少?我的成本都是沒(méi)有票的
老師,去年未開(kāi)票的收入,對(duì)應(yīng)的成本,稅金及附加今年已補(bǔ)繳稅,增值稅,所得稅都補(bǔ)繳,現(xiàn)在就是怎么把這部分在匯算時(shí)提現(xiàn)出來(lái)
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬(wàn),被誤做賬做成了400百萬(wàn)了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個(gè)月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
怎么可以補(bǔ)入成本
后期取得發(fā)票,可補(bǔ)成本