你好,及時(shí)補(bǔ)充申報(bào),避免更多的滯納金;聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)取得成本發(fā)票。
有做過(guò)合作社的賬的老師嗎?農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖銷售新鮮蔬果、魚(yú)肉蛋奶,開(kāi)了票,確認(rèn)收入,但是采購(gòu)種子化肥,禽藥類,機(jī)械等,均未取得成本費(fèi)用發(fā)票,該怎樣處理??? 稅法規(guī)定農(nóng)林漁牧企業(yè)所得稅,還有其他增值稅優(yōu)惠,這些該怎樣享受? 比如企業(yè)所得稅,沒(méi)有費(fèi)用成本發(fā)票情況下,可以直接在申報(bào)表里面直接填上減免應(yīng)納稅所得額,把因沒(méi)有發(fā)票入賬的賬面利潤(rùn)給沖掉嗎?
1、某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將成本為600萬(wàn)元的產(chǎn)品對(duì)外銷售了80%,取得含稅價(jià)款1000萬(wàn)元;余下的產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東。(2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明稅額48萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為銷售部門公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票上注明稅額3.2萬(wàn)元。(4)在某市房地產(chǎn)公司(一般納稅人)購(gòu)入3間房屋作為當(dāng)?shù)剞k事處工作用房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為450萬(wàn)元;該房地產(chǎn)公司適用一般計(jì)稅方法。(5)支付某廣告公司(一般納稅人)廣告設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為5萬(wàn)元。(6)上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除試點(diǎn)范圍,原計(jì)劃將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)餅干:尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。銷售貨物的增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)的增值稅稅率為9%。已知:本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題:(1)
外資代表處是不能經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的,因而不能開(kāi)具發(fā)票,無(wú)需交納流轉(zhuǎn)稅,因而也不需要交納地方教育附加稅、城建稅、河道管理費(fèi)等地方附加稅種。 依據(jù)中國(guó)關(guān)于外國(guó)地區(qū)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)相關(guān)稅收政策的規(guī)定,外資代表處注冊(cè)完成后,只需按成本費(fèi)用支出交納營(yíng)業(yè)稅與所得稅,此外還需繳納個(gè)人所得稅,代表處無(wú)需交納教育附加稅等附加稅種。雖然代表處不能經(jīng)營(yíng)實(shí)際業(yè)務(wù),但每個(gè)月必須做帳與報(bào)稅,一般可委托代理記帳公司辦理,可以節(jié)省費(fèi)用支出。請(qǐng)問(wèn)老師如果有業(yè)務(wù)呢?
一般納稅人練習(xí)題③某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù);(1)外購(gòu)原材料,取得普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額50000元,原材料已人庫(kù);另支付給運(yùn)輸企業(yè)稅運(yùn)輸費(fèi)用3052元,取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。(2)從一般納稅人外外購(gòu)農(nóng)機(jī)零配件,取得的增信稅專用發(fā)票上注明價(jià)140000元。本月生產(chǎn)領(lǐng)用價(jià)90000元的農(nóng)機(jī)零配件;另支付給運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)含稅運(yùn)輸費(fèi)用4142元,取得開(kāi)具的增值稅專發(fā)票。(3)企業(yè)為修建職工合學(xué)領(lǐng)用8月份外購(gòu)的鋼材一批,成本70000元(其中含運(yùn)輸費(fèi)用2790元)。鋼材入時(shí)已按規(guī)定抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。(4)銷售自機(jī)機(jī)批得不含稅銷售額430000元,另收取該批農(nóng)機(jī)的包裝費(fèi)11990元。(5)銷售外購(gòu)的農(nóng)機(jī)零配件一批,取得含稅銷售額35030元。(6)提供農(nóng)機(jī)維修業(yè)務(wù)。開(kāi)具的發(fā)票上注明不含稅金額32000元。(7)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自用過(guò)8年的小轎車,取得含種收入100000元。(其他相關(guān)資料:企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣;納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資,未放棄減稅)要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)該企業(yè)當(dāng)月增值稅
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將成本為600萬(wàn)元的產(chǎn)品對(duì)外銷售了80%,取得含稅價(jià)款1200萬(wàn)元;余下的產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東。(2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明稅額50萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為銷售部門公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票上注明稅額3.2萬(wàn)元。(4)在某市房地產(chǎn)公司(一般納稅人)購(gòu)人3間房屋作為當(dāng)?shù)剞k事處工作用房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為500萬(wàn)元;該房地產(chǎn)公司適用一般計(jì)稅方法。(5)支付某廣告公司(一般納稅人)廣告設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為5萬(wàn)元。(6)上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除試點(diǎn)范圍,原計(jì)劃將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)餅干,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品的賬面成本為2.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。銷售貨物的增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)的增值稅稅率為9%。已知:本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題:
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過(guò)的貨車分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
在當(dāng)月報(bào)表做更正申報(bào)嗎?增值稅那邊還能做免稅申報(bào)嗎?
需要去大廳補(bǔ)充申報(bào)了,具體當(dāng)?shù)厥裁凑哌€需要咨詢大廳