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老師 收到公司轉(zhuǎn)入一筆錢 又用去抵貨款 是不是借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是主營業(yè)務(wù)成本?做的內(nèi)賬

2025-09-09 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-09 15:52

抵貨款是
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶2485 追問 2025-09-09 15:53

貨還沒有拿 只是把錢存到對(duì)方賬上

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齊紅老師 解答 2025-09-09 15:57

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-09-09 15:57

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款

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快賬用戶2485 追問 2025-09-09 16:02

沒有打到銀行賬戶 就是我到你家拿貨 你給我的補(bǔ)貼費(fèi)用 這個(gè)錢沒有入我的銀行卡 還是放到你家 因?yàn)楹竺嫖疫€要到你家拿貨 我要怎么做分錄 是借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-09 16:09

這種你到時(shí)用補(bǔ)貼款直接抵貨款就可以
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
沖成本就可以

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快賬用戶2485 追問 2025-09-09 16:11

內(nèi)賬可以直接借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-09 16:16

那到時(shí)收到商品怎么沖賬

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快賬用戶2485 追問 2025-09-09 16:18

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 16:21

可以吧,你這樣做吧

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抵貨款是
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2025-09-09
是的,是這樣做的了
2024-02-25
最后一步 “借:主營業(yè)務(wù)成本 - 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 負(fù)數(shù)” 的賬務(wù)處理可能是對(duì)之前確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本進(jìn)行的沖銷或調(diào)整。 這可能是由于以下原因: 1.之前確認(rèn)的收入或成本存在錯(cuò)誤,需要進(jìn)行更正。 2.業(yè)務(wù)情況發(fā)生變化,例如銷售退回、銷售折讓等,導(dǎo)致需要調(diào)整之前確認(rèn)的收入和成本。 例如,如果之前確認(rèn)的一筆銷售業(yè)務(wù)后來被取消,或者發(fā)現(xiàn)銷售價(jià)格計(jì)算有誤,就可能需要通過這樣的負(fù)數(shù)分錄來沖回之前多確認(rèn)的收入和成本。
2024-08-16
是的,可以這樣,可以,
2020-08-08
同學(xué)你好 這樣做也對(duì) 但是最好是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-01-13
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