你好,是的。這樣做是對(duì)的。
老師,我想問(wèn)下餐飲企業(yè)會(huì)員卡充值的充值500送500元的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款500 銷(xiāo)售費(fèi)用 500 貸:預(yù)收賬款1000元嗎?
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸預(yù)收賬款110 消費(fèi)時(shí) 借預(yù)收賬款110 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 贈(zèng)送的10塊錢(qián)不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
零食充值一千 送200。怎么做分錄。 是先借:銀行存款1000 貸:預(yù)收賬款1000 使用的時(shí)候 借:預(yù)收賬款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200。 還是 借:銀行存款 1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款1200。 使用的時(shí)候 借:預(yù)收賬款1200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200
我是銷(xiāo)售方,做活動(dòng),充值1000元送100 元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是,借銀行存款1100,貸預(yù)收賬款1000,財(cái)務(wù)費(fèi)用100對(duì)嗎
酒店辦理充值卡1000送200,卡里余額是1200元用于消費(fèi),可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款1000元 銷(xiāo)售費(fèi)用200元 貸:預(yù)收賬款1200元 消費(fèi)的時(shí)候再確認(rèn)收入
老師 6月份就已經(jīng)辦過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,是個(gè)體工商戶從6月開(kāi)始就沒(méi)有做過(guò)帳,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅務(wù). 不知道如何操作下手. 怎么做申報(bào)? 求老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計(jì)提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務(wù)員的提成,50000塊錢(qián)報(bào)個(gè)稅報(bào)哪個(gè)模塊比較合適?
股東投入投資款做實(shí)收資本在錄科目的時(shí)候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)渡啊,是為了匹配我們的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?? 根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)勾選多少,然后稅負(fù)率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個(gè)體戶,請(qǐng)問(wèn)可以用公司給個(gè)體開(kāi)票嗎
做賬時(shí)拿到銀行回單,看到出納打錢(qián)給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務(wù)費(fèi),問(wèn)出納這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是什么,回復(fù)說(shuō)是工資,那我做賬時(shí)都去核銷(xiāo)應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請(qǐng)教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上顯示成了其他流動(dòng)資產(chǎn),對(duì)嗎?
麻煩老師看一下他最后一問(wèn)的答案,利息調(diào)整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
我們公司總監(jiān)說(shuō)要這樣做。 借:銀行1000 預(yù)收賬款100 ?貸:預(yù)收賬款1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款550 ?貸:預(yù)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 這樣做稅務(wù)上不就少確認(rèn)收入了。
你好,其實(shí)這個(gè)看你開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi) 你可以開(kāi)帶折扣的發(fā)票,這樣交稅少點(diǎn)
我們零售都做不開(kāi)票收入了
你好,那不如直接按減免后的來(lái)確認(rèn)。這樣更好。