同學(xué),你好
不需要修改
老師,一般納稅人,。應(yīng)納稅所得額未超過(guò)300萬(wàn)。資 產(chǎn)也不到5000.也沒有300人。是不是也算小微企業(yè),是不是也可以享受所得稅小微政策
請(qǐng)問老師,我公司去年因資產(chǎn)超過(guò)五千萬(wàn)不屬于小微企業(yè)。但是今年資產(chǎn)減少了,一季度預(yù)報(bào)所得稅時(shí)是滿足小微企業(yè)的,那么現(xiàn)在我申報(bào)四月份的增值稅及附加時(shí),六稅兩費(fèi)我能享受小微企業(yè)減半不呢?謝謝
老師請(qǐng)問,當(dāng)年企業(yè)超出小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所得稅按25%繳納。那來(lái)年如果企業(yè)利潤(rùn)控制在300萬(wàn)以內(nèi)或資產(chǎn)總計(jì)5000萬(wàn)以內(nèi),還是可以按小微企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠吧?
你好老師。我們企業(yè)員工人數(shù)少于300人,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300。但是資產(chǎn)總額大于5000萬(wàn),還能享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
老師您好遇到個(gè)問題,就是我們公司這一季度資產(chǎn)總額超過(guò)了5000萬(wàn)元,未享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠,假如以后資產(chǎn)總額季度平均值下降到5000萬(wàn)元一下還能否享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠呢?
想考個(gè)注會(huì),都36了,可以么,是不是很難很難,計(jì)算很大很大
公司想要法人股東減資,賬面顯示利潤(rùn)有400萬(wàn),法人股東占比80%,撤資需要分配利潤(rùn)嗎?如果需要分配的話,法人股東和自然人股東都需要繳納多少的所得稅?
收到員工個(gè)人看病的發(fā)票,有員工的身份證號(hào),金額也就600多,可以入賬么
老師你好,我們是建筑公司,對(duì)方給我們開百葉窗的專票,備注需要寫什么嗎
您好老師,我用庫(kù)存現(xiàn)金能沖其他應(yīng)付款?謝謝老師
裝修公司,公司支付給工廠一筆機(jī)械使用費(fèi)1500元,工廠只支付700元,這個(gè)怎么做分錄
老師問下 匯算清繳里的總收入 和營(yíng)業(yè)收入 分別是指什么數(shù)據(jù)?
家里有一個(gè)小孩,個(gè)稅扣除標(biāo)準(zhǔn)是2000每個(gè)月? 那如果是2個(gè)小孩,扣除標(biāo)準(zhǔn)是4000每個(gè)月?
考試時(shí),問債券的資本成本,一般模式,和貼現(xiàn)模式,哪種模式計(jì)算需要用到現(xiàn)值系數(shù),需要折現(xiàn)?
公司是食品加工行業(yè)、公司報(bào)價(jià)含稅售價(jià)、采購(gòu)單價(jià)含稅、在做單品盈虧的時(shí)候取的原料均為含稅、請(qǐng)問需要轉(zhuǎn)換成不含稅的嗎?
這是什么原因呢,為什么增值稅可以享受小微
同學(xué),你好
要看一年的,你只是現(xiàn)在超了而已
我們第一季度企業(yè)所得稅就已經(jīng)不是小微了,增值稅是按小微報(bào)了,那這個(gè)增值稅到年底如果還不是小微企業(yè),增值稅是怎么調(diào)整的,要更正申報(bào)嗎?
我們第一季度企業(yè)所得稅就已經(jīng)不是小微了,增值稅是按小微報(bào)了,那這個(gè)增值稅到年底如果還不是小微企業(yè),增值稅是怎么調(diào)整的,要更正申報(bào)嗎?
同學(xué),你好
那你增值稅,小微企業(yè)是打勾的嗎?
勾選的,但是系統(tǒng)出來(lái)顯示是,我不確定要不要改成否
同學(xué),你好
那就改成否