未交增值稅的借方發(fā)生額,通常是已經(jīng)交的稅
老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少(實(shí)際是正確的),要是補(bǔ)提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話(huà),借方不是又有余額了嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)年末,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額:9萬(wàn)(開(kāi)業(yè)至今已交增值稅的累計(jì)金額),這個(gè)科目一直累計(jì)借方余額對(duì)嗎? 另外,應(yīng)交增值稅借方也是有余額8萬(wàn),又是什么回事?
老師你好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目余額是在借方還是貸方啊,記賬軟件沒(méi)有這個(gè)科目的
郭老師,現(xiàn)在問(wèn)題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目在財(cái)務(wù)軟件中增加時(shí),科目余額方向是借方還是貸方呢
你好,老師,我想打印應(yīng)收賬款的明細(xì)賬在哪里操作?我用的軟件是金蝶迷你版12.0
退稅發(fā)票勾選己勾,申報(bào)增值稅表二的28行沒(méi)有數(shù),求指教,多謝
老師您好,新手做外賬會(huì)計(jì)是不是風(fēng)險(xiǎn)很高,也沒(méi)人帶
公司出口的,剛出口了一單,又要換公司名稱(chēng),那之前出口的那單還是舊公司,又出口了一單新公司抬頭去首次下戶(hù)用的,舊公司抬頭能退稅嗎
老師旅行社的賬難嗎,我能做嗎,我沒(méi)做過(guò)@董孝彬老師
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在突然好多前幾年的費(fèi)用發(fā)票,要報(bào)銷(xiāo)入賬,我想請(qǐng)問(wèn)這樣是否能直接入25年費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銀行融資的手續(xù)費(fèi)是不是只能開(kāi)普票哇
老師好!能邦我發(fā)一套帶公式的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表嗎
老師您好,公司是分公司,由于總公司有官司,分公司被涉及,所以業(yè)務(wù)往來(lái)不能做, 現(xiàn)在分公司的往來(lái)賬戶(hù)有一筆資金20萬(wàn)回款需要打到分公司的對(duì)公賬戶(hù),但對(duì)公賬戶(hù)現(xiàn)在凍結(jié)不能用,這20萬(wàn)資金怎么才能收到。打到別的公司也不行。也不能打到個(gè)人卡里 有什么最好的方式能把這款回收回來(lái)嗎
老師你好代扣個(gè)人所得稅入哪個(gè)科目
謝謝老師
比如說(shuō)年底結(jié)轉(zhuǎn)12月份增值稅,借方應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,代表什么呢