那個不行的,A分公司必須要把自己的業(yè)務(wù)開票完畢,B分公司不能代開
請問A公司屬于消防公司,A公司掛靠在B公司承包項目,B公司主要是收取一定的管理費;相當(dāng)于B公司和甲方簽訂總承包合同,B公司開票給甲方。舉例:甲方確認130萬產(chǎn)值后,B公司根據(jù)產(chǎn)值金額開工程發(fā)票給甲方,然后A公司再開具勞務(wù)發(fā)票給B公司,現(xiàn)場實際施工人員是A公司找的分包單位:C勞務(wù)公司、D材料公司;根據(jù)甲方確認的產(chǎn)值還需要C、D公司開具勞務(wù)、材料票,不然就會造成B公司繳納稅,相當(dāng)于C、D公司開勞務(wù)、材料票抵扣B公司的稅額;A公司、C公司都和B公司簽訂了勞務(wù)總合同,然后D公司根據(jù)每一期材料票金額再簽訂的購銷合同;
現(xiàn)在有2個項目是我提供的咨詢服務(wù),業(yè)主A分別支付了項目款到北京公司B與上海公司C。兩個項目的進項都是軟件開發(fā),B與C都向業(yè)主開具了6的票。現(xiàn)在BC要把居間費給到我,不知道在合理合規(guī)合法的前提下,哪種途徑比較好。
侯同學(xué)@微信@微信聯(lián)系人 10-27 13:56:21 2018年A公司賒銷商品給B公司,應(yīng)收賬款100萬元,年末計提壞賬準(zhǔn)備10%(A是B的 母公司);2019年A公司收回50萬,A公司又賒銷200萬給B公司,年末全部為未收。已知A、B公司的所得稅率均為25%。 【要求】編制2018年和2019年合并會計報表時與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵銷分錄,需要考慮遞延所得稅。 咨詢答案 老師可以解答嗎
請問老師,關(guān)于賬套合并問題。 同一個老板控股了A、B公司,業(yè)務(wù)交叉、人員交叉、共同管理,我也是這兩個公司的財務(wù),但因A公司有其他合伙人,所以針對A、B公司各自設(shè)立賬套做賬。 現(xiàn)A公司的合伙人撤資不合作了,成為了我們老板全資控股并運營的。老板讓我把A公司的賬并到B公司一起做即可,以前都是分開做的。 我的問題是,對于老板來說都是內(nèi)賬不用區(qū)分哪些公司,但在賬套合并操作層面上,我不清楚能否這么做,因為B公司的賬套都做了幾年了,好像也找不到合并的功能
b公司是a公司的分支機構(gòu),兩者都是獨立核算,a公司打算把折了9期的固定資產(chǎn)(不動產(chǎn))轉(zhuǎn)到b公司去,站在a公司的角度賬務(wù)如何處理?涉及到哪些相關(guān)稅費?(a公司沒有做固定資產(chǎn)清理,只是在2022年3月暫停了折舊,之前折舊了9期,我這里無法回復(fù)老師的提問,系統(tǒng)總是故障,所以每次都是以重新提問的方式提交問題,老師您別再問我了直接告訴我答案吧,a公司怎么做賬務(wù)處理,a把資產(chǎn)轉(zhuǎn)過去的時候a公司需要補什么資料嗎?)
老師好,請問員工去國外出差,報銷單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個人怎么申報企業(yè)所得稅,工商需要財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明
個體戶小規(guī)模納稅人,季度申報,營業(yè)額538000,需要繳納多少經(jīng)營所得稅?
老師你好,外貿(mào)型出口退稅,公司采購一個設(shè)備,收到以后給拆了出口,這種進項可以退稅嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項,為什么圖二不是事后調(diào)整事項
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報和計提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個租戶公司,然后這個租戶公司,有一個商業(yè)裝修補貼,也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修,但是實際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢,他是余下的這個3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費用的話,我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費,過路費數(shù)量不好的話可以報銷嗎?