您好,通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)平就可以
老師,我才來(lái)這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫(xiě),入賬這樣做,都沒(méi)問(wèn)題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無(wú)余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師好,因?yàn)樯夏甓冗M(jìn)項(xiàng)稅賬上有余額,但實(shí)際已經(jīng)沒(méi)有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)了,怎么平呢?
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額要調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,但我們選不了其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目,怎么弄
老師 前任會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)全部入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個(gè)科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬(wàn)多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,以前做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但以前這張票就已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賬上遺留的問(wèn)題, 現(xiàn)在帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額怎么消啊
工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何計(jì)提、繳納做分錄?
老師 一般戶(hù)可以公轉(zhuǎn)私嗎?
老師 做公積金賬務(wù)處理的時(shí)候后面需要附什么附件呀
老師,A企業(yè)的股東是倆家公司B和C,A企業(yè)盈利后,是A企業(yè)交企業(yè)所得稅,還是分紅給B和C,然后由B和C來(lái)交企業(yè)所得稅
老師 我給a公司代賬 我可以和a公司簽勞務(wù)合同嗎?
老師,早上好!我公司總共開(kāi)了兩個(gè)戶(hù)頭,一個(gè)基本戶(hù)和一般戶(hù),分別開(kāi)在不同的兩個(gè)銀行,現(xiàn)在想注銷(xiāo)一般戶(hù),請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)了一般戶(hù)不會(huì)影響基本戶(hù)的正常使用吧!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,未勾選代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,有2023年全年發(fā)票3.6萬(wàn),稅額3700。這些發(fā)票預(yù)覽打印出來(lái)沒(méi)有紅章,所以增值稅不敢抵扣,如果我把它選擇不抵扣勾選,拿來(lái)做成本費(fèi)用,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?票上沒(méi)有紅章稅務(wù)局認(rèn)嗎
員工開(kāi)自己車(chē)辦業(yè)務(wù),高速費(fèi)發(fā)票可以成本么,要不要納稅調(diào)增
30人以下,殘保金全部減免,需要記賬嗎?怎么記賬?
老師,餐飲行業(yè),聰個(gè)人手里買(mǎi)菜,沒(méi)有發(fā)票怎么辦