同學(xué),你好
可以做費(fèi)用支出的,沒(méi)有發(fā)票,就是不可以稅前扣除的
老師,請(qǐng)問(wèn)下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在對(duì)方公司要求我司開(kāi)加工費(fèi),對(duì)方公司也沒(méi)有付款給我司,但是實(shí)際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會(huì)計(jì)漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。那之前未計(jì)提也沒(méi)做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了
老師,請(qǐng)問(wèn):對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票給我們,但是要求我們打款到個(gè)人賬戶上可以嗎?有真實(shí)的業(yè)務(wù)往來(lái)。
老師您好:公司買材料,賣方發(fā)票已開(kāi)具,但公司沒(méi)有付款,稅款可以抵扣嗎 成本可以稅前扣除嗎 我公司主管說(shuō)沒(méi)有付款不能做抵扣、也不能做成本。啥時(shí)候付完錢了再用她的說(shuō)法對(duì)嗎#業(yè)務(wù)是真實(shí)的#
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問(wèn)題
給項(xiàng)目上的員工公寓購(gòu)買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來(lái),合同價(jià)100萬(wàn),分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬(wàn),要會(huì)計(jì)開(kāi)20萬(wàn)發(fā)票,然后也開(kāi)票了,但是甲方最后只給了10萬(wàn),那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開(kāi)始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開(kāi)票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來(lái)款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開(kāi)票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn)股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購(gòu)鎖,還有很多和鎖一起送過(guò)來(lái)的零件,對(duì)方只能開(kāi)鎖,不能開(kāi)零件,這樣可以嗎