你好,開紅字發(fā)票沖減。
請問結(jié)算價已經(jīng)出來了 9萬但是開具的發(fā)票讓我們按照結(jié)算價開8.7萬 業(yè)主說是審計(jì)費(fèi)扣的三千 讓我們開8.7萬 后期收到工程款也是8.7萬 那差異的3千我們該怎么做呢?是否審計(jì)單位要把三千多票給我們呢? 2020-09-25 11:41
你好,老師。我是小規(guī)模裝飾公司,客戶簽合同10萬元,已付款8萬元,工程還沒完工,現(xiàn)在客戶讓我們安合同額開發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理呢?
請問老師,掛靠項(xiàng)目的稅負(fù)率要怎么計(jì)算?別人項(xiàng)目掛靠在我們公司,我們跟業(yè)主結(jié)算了100萬,現(xiàn)在我要跟施工方結(jié)算讓他們給我開成本材料票和人工合計(jì)83萬,其中23萬是人工,剩余的60萬是材料費(fèi)用, ,我要怎么計(jì)算他們應(yīng)該給我開多少金額的專票和普票才比較合理?
問一個實(shí)際業(yè)務(wù),甲方(商貿(mào)公司)和乙方(建筑公司)簽了10萬元的建筑合同,因?yàn)榻ㄖ┕栴}甲方罰了乙方5千元,工程完畢甲方在工程款里減出來5千元,直接支付乙方9萬5千元,乙方應(yīng)該給甲方開具10萬元發(fā)票,還是9萬5千元發(fā)票?分錄怎么做呢?
老師:您好我們是建筑公司,分包甲方合同100萬,我們開出去100萬建筑發(fā)票,甲方給我們90萬款,10萬給工人代發(fā)工資,這樣我們的賬就少10萬。我們該怎么處理。這樣多給甲方開了10萬發(fā)票怎么處理呢
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
數(shù)電票能夠去沖減紙質(zhì)部分發(fā)票嗎?
你好,可以的。操作沒問題。
除了這個操作,還有其他處理辦法嗎?
你好,這個是標(biāo)準(zhǔn)做法。 你也可以直接當(dāng)壞賬。計(jì)入營業(yè)外支出。
這個營業(yè)外支出可以稅前抵扣嗎?
你好,不能稅前扣除。
感覺做營業(yè)外支出和實(shí)際不是很相符了
你好,是的。所以我上面說了標(biāo)準(zhǔn)做法。其他的都不標(biāo)準(zhǔn)。