您好,4000-800,再乘以0.2,是這樣算的
老師,您好,我想問下,我們公司員工是5月入職,5、6月未申報(bào),7月才開始申報(bào),我們是8月25號發(fā)7月的工資,每月工資是7800,那我計(jì)算時(shí)是這個(gè)樣算的(7800*3-5000*3)*3%-84-84=84 但是我申報(bào)時(shí),預(yù)扣預(yù)繳稅款怎么是0?不應(yīng)該是84嗎?是我哪里理解錯(cuò)了還是哪里填的不對那?
老師,我想問一下,如果一個(gè)房企在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)納稅申報(bào)表不是按照預(yù)收賬款*毛利率算出預(yù)計(jì)毛利額來預(yù)交企業(yè)所得稅,而是按照賬上實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本來繳納的企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么算預(yù)計(jì)毛利額是多少?
老師,我想問一下,如果一個(gè)房企在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)納稅申報(bào)表不是按照預(yù)收賬款*毛利率算出預(yù)計(jì)毛利額來預(yù)交企業(yè)所得稅,而是按照賬上實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本來繳納的企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么算預(yù)計(jì)毛利額是多少?
老師好,我們公司6月份發(fā)的4月份公司。有位員工工資是8000元,無任何扣除項(xiàng)。7月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)繳納個(gè)稅是60元,請問8月份申報(bào)個(gè)稅工資8000元時(shí),是應(yīng)該繳納90元個(gè)稅?還是繳納230元個(gè)稅?列如8月份申報(bào)時(shí)工資總額累計(jì)收入是40000元,減除費(fèi)用35000元,累計(jì)應(yīng)納稅所得額為5000元,稅率10%,5000*10%-210-60=230元?還是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
中國公民李先生是國內(nèi)甲公司的工程師。2019年6月有關(guān)收支情況如下: (1)工資所得14000元,公司代扣代繳三險(xiǎn)一金共/800元。 (2)到乙企業(yè)開展技術(shù)培訓(xùn),取得報(bào)酬3500元。(換數(shù)字練習(xí):5000元30000元)(3)發(fā)表文章取得稿酬3500元。(換數(shù)字練習(xí)5000元30000元) (4)出粗住房取得租金收入4000元,財(cái)產(chǎn)租賃繳納稅費(fèi)152元,支付修繕費(fèi)600元。(換數(shù)字練習(xí),租金收入5000元稅費(fèi)152元,修繕費(fèi)1000元) 已知:李先生1-5月工資所得合計(jì)65000元,代扣三險(xiǎn)一金共計(jì)9000元,允許享受的專項(xiàng)附加扣除每月3000元。; 居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣率:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額,不超過36000元的部分,預(yù)扣率3%;超過36000元至144000元的部分,預(yù)扣率10%,速算扣除數(shù)2520元。 勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣率:20000元以下預(yù)扣率為20%,20000-50000元預(yù)扣率為30%,速算扣除數(shù)200 0。 個(gè)人出租住房暫減按/0%征收個(gè)人所得稅。 勞務(wù)報(bào)酬所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得每次收入不超過4000元,減除800元的費(fèi)用;每次收入4000元以上,減除20%的費(fèi)用 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算回答下列問題(列出計(jì)算過程,簽案小數(shù)點(diǎn)后 保留2位小數(shù))。 (1)計(jì)算王某/-6月工資薪金所得累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算王某當(dāng)月技術(shù)培訓(xùn)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (3)計(jì)算王某當(dāng)月稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (4)計(jì)算王某當(dāng)月粗金收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額
境外電商收入怎么入賬?
個(gè)人充值款到匯聚平臺(就類似充值話費(fèi)給移動),匯聚平臺(付款方名稱是廈門吾淵)再轉(zhuǎn)款給湖南墨擎,但是個(gè)人充值款到匯聚平臺是沒有發(fā)票的,只有充值記錄,而廈門吾淵是不會從公戶打款到匯聚平臺,這個(gè)資金流是不是不合流,然后這種做賬也沒法做吧!
老師,購進(jìn)設(shè)備,款已付,設(shè)備收到,發(fā)票未收到,分錄怎么編制
老師,我單位是個(gè)個(gè)體戶,從去年2月份開始就沒營業(yè),,營業(yè)執(zhí)照還在,那發(fā)票還能開嗎?現(xiàn)在
老師好,我們一開始成交方式是EXW,先預(yù)收了全款,后又改為FOB方式,國外把國內(nèi)費(fèi)用付給我們,我們現(xiàn)在合同的國內(nèi)費(fèi)用單獨(dú)顯示,請問這樣對可以嗎?對開票和退稅有影響嗎?報(bào)關(guān)單如何反應(yīng)。謝謝。
老師,老板開了一家網(wǎng)吧,屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這個(gè)賬是按照個(gè)體戶做還是企業(yè)類型做,請老師指教
老師您好,這個(gè)個(gè)體戶時(shí)候做干貨生意的,可以開進(jìn)來花生米的發(fā)票嘛
老師,發(fā)票增額需要多少審核?
你好農(nóng)資會計(jì)好干嗎
老師,一般納稅人公司名下的房產(chǎn),部分用于對外出租,公司能否自行開具租賃費(fèi)發(fā)票?以及開票的稅率是9%還是5%?需要繳納的稅款都有哪些,適用稅率分別是多少?辛苦老師逐一解答一下
不是啊這是根據(jù)2025年16號文規(guī)定主播收入計(jì)算方式
我就是不知道是不是和之前一樣低于4000需要減800還是直接×20%
用4000-5000,不產(chǎn)生稅,超過5000按年表來算
不用再減800了,直接減5000就可以
不是這樣做的還是上面我做的那個(gè)正確的,已經(jīng)咨詢過稅務(wù)局人了
那主播可以少交好多稅了,蠻好的