轉(zhuǎn)讓方(另一個(gè)公司):企業(yè)所得稅:若該公司為一般企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為 25%,則需繳納企業(yè)所得稅(360-180)*25% = 45萬。印花稅:需繳納印花稅360*0.05% = 0.18萬。受讓方(某個(gè)人):需繳納印花稅360*0.05% = 0.18萬。
老師,我公司有一個(gè)股東打算轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另外一個(gè)股東,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎,那個(gè)股東實(shí)際出資額為0,認(rèn)繳60萬,我們公司利潤有一百多左右,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交稅嗎?
老師 我們公司股東全部轉(zhuǎn)讓給另外的股東,公司實(shí)際沒有繳納股金 現(xiàn)在把之前股東借給公司的錢還完以后還有10萬 ,公司是虧損的,現(xiàn)在這十萬是分紅給股東股東交的稅少一點(diǎn),還是以10萬金額直接股權(quán)轉(zhuǎn)讓另外股東交的稅少一點(diǎn)呢?建議哪一種?
老師我們公司注冊(cè)資本500萬,一般納稅人。公司有個(gè)股東A認(rèn)繳30%,股東認(rèn)繳70%,目前都是認(rèn)繳沒有實(shí)交。公司2022年3月報(bào)表未分配利潤未18萬,利潤表的凈利潤7萬多,如果現(xiàn)在股東把30%轉(zhuǎn)給新股東c,誰需要交稅呢?交多少呢?
我公司注冊(cè)資本1000萬,為認(rèn)繳制。股東B出資390萬,實(shí)繳39萬,上月我公司未分配利潤228.7萬。本月股東B預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)。像我公司的這種情況,股東B以什么價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)?其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少?受讓方需要繳納什么稅金?謝謝老師
老師您好 請(qǐng)問我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán) 實(shí)收資本300萬全部實(shí)繳 A占公司60% 實(shí)繳180萬 B占公司40%實(shí)繳120萬 現(xiàn)在A轉(zhuǎn)讓20%給C作價(jià)492096元 B轉(zhuǎn)讓10%給C作價(jià)246048元 請(qǐng)問應(yīng)該交多少個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)個(gè)稅 是否產(chǎn)生個(gè)稅
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
老師剛問了另外一個(gè)老師,一種問題,說我公司應(yīng)該按360萬交營業(yè)賬簿印花稅,是嗎?
是的 按360萬來計(jì)算的
老師,實(shí)收資本增加了180萬,年底報(bào)印花稅,營業(yè)資金賬簿不是按180萬交稅嗎?那再交360萬,不就重復(fù)了嗎
實(shí)收資本印花稅和轉(zhuǎn)讓的印花稅不是一回事呀
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們交360萬印花稅,是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎?稅務(wù)局說我們沒交稅,說要補(bǔ)稅,不知道補(bǔ)哪個(gè)?
同學(xué)你好 對(duì)的 就是補(bǔ)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的360萬這個(gè) 360*萬分之五
老師,你回答我的第一問,另一公司(轉(zhuǎn)讓方)沒交企業(yè)所得稅???只是轉(zhuǎn)讓一個(gè)認(rèn)繳的。交什么呢?還有個(gè)人,要交什么稅呢?又沒分紅什么???
沒有溢價(jià)轉(zhuǎn)讓就不交 只交印花稅
老師,這3方中,我公司到底要交什么稅???
你們不需要交,是出讓方和受讓方交 個(gè)人的印花稅你們代扣代繳
股東們實(shí)繳到賬的你們只要交印花稅就可以了 轉(zhuǎn)讓的就是他們交