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老師好,我們幫供應商a推廣a產品。收取供應商a的服務費,產品不過我們手,然后帶外地的客戶b去供應商a處聽課。這個b發(fā)生的所有的差旅費(餐費車票,住宿等等),我應該記到哪個科目里?

2025-08-20 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 16:12

那個計入銷售費用-業(yè)務招待費

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快賬用戶6788 追問 2025-08-20 16:26

老師,我們收供應商的服務費的時候,做的是主營業(yè)務收入。這些票可以寄在主營業(yè)務成本里嗎?要不然那個服務費沒有對應的成本

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齊紅老師 解答 2025-08-20 16:26

可以的,沒問題的哈

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你好,可以開推廣服務。宣傳服務的 2.是的
2020-08-24
那如果說你只是按照2%十來確認,你的收入,你這個就是屬于委托代銷呀,按照20%做你的代銷收入處理的。
2021-01-22
同學你好 B是外貿型的吧 這個可以出口退稅 B委托加工的也可以出口退稅的 你這個業(yè)務的話最好是別退稅 你又沒付款
2023-05-30
你好,建議按照你上面的敘述更詳細的闡明礦產品轉移的過程,并且可以把B簽收你們的送貨單,C簽收B的送貨單,D簽收C的送貨單,以及這些貨物對應的合同、發(fā)票、付款記錄提交給稅務局。
2020-12-01
你好,關鍵點在于,服務費的提取依據(jù),你們合同是如何約定的
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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