以后補開票就減除已經(jīng)申報了的銷售收入再交
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達(dá)30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因為我按照票面的稅額(1%)來計入營業(yè)外收入,申報時提示我申報的增值稅減征,免稅合計數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報表“已計入成本費用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
老師,被投資單位分配現(xiàn)金股利,借,應(yīng)收股利,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整,什么情況用到,借投資收益,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整
白菜干的開票稅率是多少,能否享受免稅政策
老師,新版的季度企業(yè)所得稅納稅申報表,所得稅費用填在哪里呀?
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入可以做這樣的分錄嗎?
老師,我往外開的咨詢服務(wù)費,成本就是工資,工資15萬,我可以個稅申報5萬,其他的本月暫估,等下個月讓勞務(wù)公司給我開10萬的勞務(wù)發(fā)票嗎
可是他只說了好的 沒事,也沒說別的,正常應(yīng)該多說些話@董孝斌老師
沒有其他收入,負(fù)數(shù)申報得去大廳吧,不一次申報增值稅,分月開票后按季度申報可以嗎
要么就以后開票再做收入,先計入預(yù)收賬款
實操中不一次交增值稅,分月開票 按季度交增值稅情況也有,風(fēng)險有但是不是很大對吧老師,因為有個政策是納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天
實務(wù)中建筑服務(wù)也是開發(fā)票的時候再預(yù)交
根據(jù)政策,收到款的次月申報期內(nèi)申報增值稅,但現(xiàn)實中,分期開票,分期申報增值稅情況很常見,不算很大違規(guī)是不老師
沒事的,只要沒造成少交稅