少做了入庫(kù)補(bǔ)入庫(kù)就可以 借原材料 貸應(yīng)付賬款等
老師,我想問(wèn)一下,前幾個(gè)月倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的時(shí)候把固定資產(chǎn)也出到了原材料里面,我不知道,記賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的原材料輔料多了,然后現(xiàn)在輔料是負(fù)庫(kù)存,我該怎樣處理
我們之間的話,就是現(xiàn)在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來(lái)是不進(jìn)庫(kù)存,庫(kù)存商品或者不進(jìn)原材料的,就是直接相當(dāng)于到了顧客家,也就是說(shuō)之前我不知道他們那邊這個(gè)材料是怎么付,就是做的,現(xiàn)在的話我接手,因?yàn)橐恫牧峡顔??就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫(kù)存,就會(huì)多進(jìn)一點(diǎn),每個(gè)工地領(lǐng)一些主材的話,就是對(duì)應(yīng)項(xiàng)目下的單,我這個(gè)賬務(wù)怎么處理???
問(wèn)下老師我們有個(gè)公司結(jié)束了,原材料庫(kù)存商品賬上還有,但是事實(shí)上沒(méi)有了,還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是負(fù)的,怎么調(diào)
老師,生產(chǎn)企業(yè)主要原材料入庫(kù),生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)完了,這是實(shí)際庫(kù)存,但是賬上依然有500KG材料,現(xiàn)在要怎么做,以后該怎么避免呢,是這樣每次用料就按袋子上寫(xiě)的數(shù)量做登記,最后還是出差錯(cuò)了
#提問(wèn)#老師以前年度購(gòu)買(mǎi)的庫(kù)存商品以前會(huì)計(jì)入到原料了,但是去年庫(kù)存已通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損溢調(diào)整了庫(kù)存,最終放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了,今年與客戶對(duì)賬發(fā)現(xiàn)有兩次重復(fù)入賬的,怎么沖銷掉,用哪個(gè)科目?還能用以前原材料科目嗎?更何況現(xiàn)在原材料科目也沒(méi)有相同的名稱了
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不