您好,前面申報的不要管了,這個不影響的,稅務(wù)局能明白是重分類
老師,報送財務(wù)報表的時候發(fā)現(xiàn),之前會計報送財務(wù)報表的時候,比如說應(yīng)收賬款有許多條明細(xì),有一份是貸方余額,直接就按照沖減之后的金額填報的,沒有重分類到預(yù)收賬款里面填,之前的財務(wù)報表都是這么填寫的,那我現(xiàn)在報應(yīng)該怎么報
老師好,請問一下之前企業(yè)是手工做賬,后面用軟件做賬,之前企業(yè)會計把手工做的賬在財務(wù)軟件進(jìn)行了登記,今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時候有,但是軟件里面沒有登記,現(xiàn)在導(dǎo)致預(yù)付賬款金額不對,如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師,我們的賬之前找代理公司做的,現(xiàn)在接回來了,但是之前對方公司的報表重分類了,我現(xiàn)在建賬是按科目余額來建,我們的系統(tǒng)目前沒有重分類這個功能,到時候出的報表數(shù)據(jù)跟不上怎么辦,因為代理公司是按重分類后的報表報的稅。
老師,你好,所有的往來余額是負(fù)數(shù)的都要重分類一下科目,所以報表數(shù)字按重分類之后調(diào)整,做審計報告的要求,那這個調(diào)整后原來的財務(wù)報表和調(diào)整后的報表余額會不一樣,但是,我之前申報的政府項目已經(jīng)填寫的財務(wù)報表和這個就不一樣了,怎么辦。
老師,問個問題,工會財務(wù),本來之前結(jié)賬了,但還沒有上報報表,然后職代會報告數(shù)字結(jié)余什么都出來了。結(jié)果昨天整理出來有發(fā)現(xiàn)有個漏了的,沒有列賬2024年。 第一種:再沒有上報報表之前,抓緊列2024年。但是跟職代會報告的數(shù)字就不一樣了。因為已經(jīng)印成冊了,明天就開會發(fā)給職工代表了。還有就是結(jié)余的數(shù)字已經(jīng)報給工會主席了。 第二種:不管它了,放在2025年1月份列賬付錢。之前工會也有過這種情況,1-2月份結(jié)去年的,就是容易,在審計的時候被說沒有列在當(dāng)年。 不知道該怎么辦了
一生一本學(xué)習(xí)機,開機后需要激活碼,該如何快速解決?
做賬是根據(jù)銀行流水對賬單還是回單一筆一筆錄分錄
老師:您好,小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,老板自己的社??梢韵绒D(zhuǎn)移到別的公司么?
宋生老師在嗎 需要咨詢前期一個問題
請問這道題的第二問計算6月份現(xiàn)金支出的時候,要不要算他月初長期借款2萬元年利率9%,按月付息的那個利息費用要不要算入到6月份的現(xiàn)金支出里面?
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補多少錢給我們,怎么算
審核完,過完賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是吧,怎樣才知道7月完事了,不自動跳到8月嗎
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老師,申報7月工資老是提示交稅,在自然人網(wǎng)頁版,入職時間是6月16日,免稅收入顯示0
我們公司年產(chǎn)值800萬,對于車間里領(lǐng)用的價值300元的工具應(yīng)該怎樣管理
我們?nèi)ツ暌彩前簇?fù)數(shù)申報的,這個沒關(guān)系的
申報稅務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表沒有負(fù)數(shù),她把資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款–30000調(diào)成0了,正常應(yīng)該填進(jìn)預(yù)付賬款里,可是我看預(yù)付賬款里并沒有30000這筆
如果是這種你更正下報表吧
老師 是更正稅務(wù)上的嗎?沒弄過啊,我是在會計學(xué)堂學(xué)完實操才上崗的小白,還請老師多多指教。謝謝
是的,在電子稅務(wù)局上面你把財務(wù)報表,換正確的更正過來就可以了,