您好,增值稅稅負(fù)率 = 實(shí)際交納增值稅稅額 / 不含稅銷售收入 × 100%
老師增值稅的稅負(fù)率是增值稅除以銷售收入,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是企業(yè)所得稅除以銷售收入,這個(gè)收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
計(jì)算稅負(fù)時(shí)用增值稅除以含稅開票收入還是不含稅開票收入???
計(jì)算稅負(fù)時(shí)用增值稅除以含稅開票收入還是不含稅開票收入啊?
稅負(fù)率,是增值稅除以不含稅收入,不包括出口收入的嗎?
稅負(fù)率,是增值稅除以不含稅收入,包括出口收入嗎?
老師,我換了電腦個(gè)稅系統(tǒng)怎么登錄
老師,我單位補(bǔ)繳21年增值稅個(gè)附加稅,怎么記賬請(qǐng)老師給出分錄?謝謝!
老師,公司有兩個(gè)股東,大股東現(xiàn)在想把持有的股份轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,未實(shí)繳,現(xiàn)在賬上有未分配利潤30萬,應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問老師,中級(jí)考試中,哪些科目是需要寫二級(jí)明細(xì)的
個(gè)體工商戶定期定額征收,現(xiàn)在客戶需要銷項(xiàng)發(fā)票,可是我沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
郭老師,打樣出口的,沒報(bào)關(guān),收款的,怎么做賬
老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來做內(nèi)銷抵扣勾選了,現(xiàn)在如果把這些發(fā)票重新去做退稅的話,那就不夠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣內(nèi)銷的稅,這個(gè)要怎么處理才好
雇傭了一個(gè)殘疾人如何減少殘疾人保障金,公式是什么
老師,個(gè)人代開房租發(fā)票,分別交哪些稅?專票和普票有什么區(qū)別?還要分住宅和非住宅?住宅是不是備案可以免稅
老板報(bào)銷自己的留學(xué)費(fèi)用,和其子女的留學(xué)費(fèi)用,可以報(bào)銷嗎,需要交個(gè)稅嗎
收入包括主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,視同銷售的收入
不包含營業(yè)外收入和投資收益等吧
不包括的,只是我說的這三種收入
比如我們公司買了堅(jiān)果禮盒 送給客戶,收到的堅(jiān)果禮盒發(fā)票是普票,我們送個(gè)給客戶這個(gè)行為要視同銷售 嗎
這種買來直接送人的,直接做賬就可以了,計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面
是不是外購的 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 要視同銷售,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的不同視同銷售
比如買來馬送人直接費(fèi)用化就可以了,如果要放幾個(gè)月后面再送,就要視同銷售