同學(xué),你好
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,填寫負(fù)數(shù)
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,培訓(xùn)資質(zhì)落在我們公司名下的一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校上,培訓(xùn)學(xué)校是子公司且是獨(dú)立法人,培訓(xùn)學(xué)校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費(fèi)用全是計(jì)入到我們公司里面,之前沒有收入,現(xiàn)在我們以培訓(xùn)學(xué)校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓(xùn)學(xué)校嗎?
老師好!民辦培訓(xùn)學(xué)校,學(xué)員學(xué)雜費(fèi)政府有補(bǔ)助,那么收到這個(gè)補(bǔ)助款,計(jì)入科目:政府補(bǔ)助收入…非限定性收入嗎?現(xiàn)金流量是什么?
我公司是辦培訓(xùn)學(xué)校的,這個(gè)房子是租的,定期交租金,里面我買了很很多的教學(xué)設(shè)備,現(xiàn)在我把這個(gè)培訓(xùn)學(xué)校賣給別人經(jīng)營,,學(xué)校還是之前的名稱,就是在客戶看來學(xué)校還是一樣的,就是老板換了,這個(gè)培訓(xùn)學(xué)校的租金以后由新老板支付,我一次收到了這個(gè)賣培訓(xùn)學(xué)校100萬,我這個(gè)交什么增值稅,是屬于哪個(gè)類別,說明原因
培訓(xùn)公司收學(xué)員學(xué)費(fèi)代收代繳給學(xué)校,收到收據(jù),支付的款項(xiàng)是476730.45,收據(jù)寫的款項(xiàng)是476731.45,這個(gè)多出來的1元如何入賬,之前收到的學(xué)費(fèi)是直接通過公戶打錢給學(xué)校。分錄怎么做,8月收到收據(jù)。轉(zhuǎn)錢給學(xué)校的分錄,我是做了借:其他應(yīng)付款貸:銀行,現(xiàn)在其他應(yīng)付不平。
你好老師,請問我們培訓(xùn)學(xué)校之前收了一個(gè)學(xué)員的學(xué)費(fèi)3000元,但是由于疫情沒開班,現(xiàn)在要退學(xué)費(fèi)給這個(gè)學(xué)員,但是我們要扣除百分之十的費(fèi)用下來(300元),之前做的預(yù)收賬款,現(xiàn)在退款,這個(gè)300元入什么科目?
一般納稅人注銷公司流程都有哪些
出口關(guān)稅稅率,在哪兒查詢
一般納稅人,沒有收入,只有一點(diǎn)費(fèi)用,申報(bào)增值稅的時(shí)候也屬于零申報(bào)嗎?
你好,我是自產(chǎn)自銷雞蛋企業(yè),7月涉及到換羽雞,成本核算注意什么?
老師,個(gè)體戶或公司能在手機(jī)上給客戶開發(fā)票嗎?用什么軟件?怎么操作?
七月份收到客戶對公支付給我們3萬,借銀行貸預(yù)收,如果他們不要發(fā)票了下次怎么做
房產(chǎn)稅計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)怎么計(jì)算
老師,您好。我是A公司的法人。然后又成立了B 公司,股東是A公司和另外一個(gè)個(gè)人。B 公司屬于軟件開發(fā)企業(yè),目前處于前期研發(fā)階段,這期間有向A公司出售材料。B公司的大部份支出都列位研發(fā)費(fèi)用了。問題:向A公司出售材料的主營業(yè)務(wù)成本可以是研發(fā)費(fèi)用嗎?那我歸集成本是歸到費(fèi)用類還是成本類,兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè),會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請問一下可以在同一個(gè)銀行開基本戶和一般戶嗎
以下屬于用“歷史法”核定配額量的優(yōu)點(diǎn)的是( )。 A. 適合碳排放交易體系初期使用 B. 優(yōu)于基準(zhǔn)的公司可出售配額 C. 給予采取減排措施的公司經(jīng)濟(jì)刺激 D. 最佳可獲得技術(shù)法的執(zhí)行成本低
我是從金蝶里面指的現(xiàn)金就,那就直接指到那里面就好了是吧?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
好的,謝謝!
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!