直接跟12366聯(lián)系處理一下
@郭老師,7月份交的稅,6月份賬不是計(jì)提嗎?6月份的有購銷合同,7月頭申報(bào)了,不用交稅,印花稅額不用管他,也不需要計(jì)提對(duì)嗎?
老師,我現(xiàn)在有7、8倆個(gè)月的合同,是因?yàn)楹贤兏痤~,但是沒有重新簽訂合同,只是有補(bǔ)充協(xié)議。我在10月份繳納印花稅可以嗎?
您好老師,關(guān)于印花稅的問題,比如,7月前我們這是按銷售收入核定征收的,然后4月份購入了貨物,當(dāng)時(shí)沒賣,做了庫存,8月份賣的,那我按照新政策繳納印花稅,用算上這筆庫存合同嗎,要把這筆合同算作7-9月買賣合同里征收印花稅嗎
老師,我們3月份有購進(jìn)業(yè)務(wù),按買賣合同申報(bào)印花稅,申報(bào)印花稅需要3月份計(jì)提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
老師,比如8月份簽了一份10萬的買賣合同,合同約定3個(gè)月付清,那么在8月份時(shí)候是不是就要對(duì)10萬進(jìn)行印花稅的計(jì)提
郭老師,要出口退稅,境內(nèi)貨源地,要和哪個(gè)一致嗎,地區(qū)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市生鮮損耗一般是多少
銷售貨物可以平進(jìn)平出嗎? 母子公司間
老師,我想問下個(gè)體工商戶,比如營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者是甲,收款可以用乙來收款嗎?就是不是同一個(gè)人
老師,學(xué)校購買進(jìn)口的設(shè)備可以退稅?是從國內(nèi)供應(yīng)商買的
郭老師接,郭老師,C&F成交方式,總價(jià)1000美元,運(yùn)費(fèi)欄是,美元/100/3,我開票用哪個(gè)金額
企業(yè)無需同時(shí)符合( )條件時(shí),才能確認(rèn)股利收入并計(jì)入當(dāng)期損益? A. 企業(yè)收取股利的權(quán)利已經(jīng)確立 B. 與股利相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè) C. 股利的金額能夠可靠計(jì)量 D. 股利的金額依據(jù)預(yù)算
按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)金折扣放在財(cái)務(wù)費(fèi)用還是沖收入
制造業(yè)公司未宣布破產(chǎn),但是出售二手設(shè)備償還工人工資以及欠的材料款。這個(gè)分錄怎么做?用交增值稅嗎?
在編制合并現(xiàn)金流量表時(shí),應(yīng)將該子公司自期初至喪失控制權(quán)之日止的現(xiàn)金流量信息納入合并現(xiàn)金流量表,并將出售該子公司所收到的現(xiàn)金扣除子公司持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物以及相關(guān)處置費(fèi)用后的凈額,在有關(guān)投資活動(dòng)類的“處置子公司及其他營業(yè)單位所收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目反映。如為負(fù)數(shù),應(yīng)在( )項(xiàng)目中反映。 A. 應(yīng)付賬款 B. 處置損益 C. 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 D. 投資收益
老師是12366推送的嗎?
這個(gè)是稅務(wù)總局推送的,現(xiàn)在12366聯(lián)系處理一下
老師這個(gè)印花稅買賣合同包括什么?
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅