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Q

老師好,上個月給對方公司開具了專票,這個月已經(jīng)申報了,但是這個月對方有一項商品退貨,那怎么操作啊,感謝老師解答

2025-08-14 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-14 07:42

退貨當(dāng)月開具部分紅沖發(fā)票 給對方

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快賬用戶4649 追問 2025-08-14 07:46

但是這個月對方公司要簽上次和這個月的合同,可以說是我們先確認(rèn)了銷售然后開票了,但是合同和這個月的銷售一起做一份,我能不能紅沖了那張然后按照合同的一起開一張發(fā)票上

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快賬用戶4649 追問 2025-08-14 07:47

如果部分紅沖還得讓對方先勾選認(rèn)證抵扣了,這樣他們才能抵扣我部分紅沖完的剩下的進(jìn)項稅是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 08:48

如果是部分錯誤,也可以部分紅沖 然后對方下個月自然根據(jù)紅沖以后的剩余進(jìn)項稅抵減

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齊紅老師 解答 2025-08-14 08:49

可以先開具發(fā)票 后簽訂合同的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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