進(jìn)口商品報(bào)關(guān)單與海關(guān)繳款書(shū)因單價(jià)調(diào)整產(chǎn)生的差額,應(yīng)計(jì)入進(jìn)口貨物成本(如 “庫(kù)存商品” 或 “原材料”)。若涉及增值稅調(diào)整,同步調(diào)整 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,確保成本與稅務(wù)核算一致。
老師我想問(wèn)一下我們公司出了一個(gè)專利評(píng)估了3500萬(wàn)。準(zhǔn)備用這個(gè)專利實(shí)繳另一個(gè)公司注冊(cè)資本金。這倆公司都要交什么稅啊,謝謝
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)工資方面專項(xiàng)扣除。,只能扣自己父母嗎。如果已結(jié)婚的能否填寫配偶的父母?
老師變更法人不用走稅務(wù)流程吧?公司一共有兩個(gè)股東,那個(gè)股東不干了,公司只有一個(gè)股東也可以吧!
甲公司與乙公司合作收購(gòu)小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔(dān)利息,按3.1%算,如何記賬?
我們公司想搞個(gè)業(yè)務(wù),做二道販子,購(gòu)買軟件,再銷售軟件,可以有這樣的業(yè)務(wù)嗎?供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開(kāi)發(fā)票可以嗎?
你好,老師,我有一筆應(yīng)收賬款收不回來(lái),做壞賬準(zhǔn)備,公司選做賬小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有信用減值損失和壞賬準(zhǔn)備這兩個(gè)科目,財(cái)務(wù)怎么操作?
外聘會(huì)計(jì)為了所得稅好看提到:降低成本中的物料消耗,賬面反映的數(shù)據(jù)偏高。主要原因可能是一些工具、物品類領(lǐng)回時(shí)一次性計(jì)入成本??梢钥紤]采用五五攤銷法或列長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理。,這個(gè)物品是指什么,入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該按幾年攤呀
老師自然人享受六稅兩費(fèi)政策嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收應(yīng)付賬款岀現(xiàn)負(fù)數(shù)是有問(wèn)題吧(樸老師)
你好老師 我?guī)啄昵暗倪€有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣 然后中間有幾年沒(méi)有營(yíng)業(yè) 一直是零申報(bào)的 我現(xiàn)在又開(kāi)始營(yíng)業(yè)做賬了 我想把之前的進(jìn)項(xiàng)票用完再抵扣現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我是訂貨付款做一個(gè)分錄憑證 然后收到貨做個(gè)暫估分錄憑證 等哪一天我要用到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 然后把之前暫估的紅沖 再把收到票的做個(gè)分錄憑證 我這邊的一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)這樣很麻煩 如果我這個(gè)票假如兩年后才用到 再往之前的賬上翻 很麻煩 她的建議是就做個(gè)付款憑證 然后用到票了再把收到票的憑證做上去 就說(shuō)收到貨不要做暫估 這樣可以嗎 不做暫估是不是就沒(méi)有庫(kù)存嗎
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師,我的應(yīng)付賬款與報(bào)關(guān)單不一致,報(bào)關(guān)單金額少,繳款書(shū)上金額多,差額記哪里
根據(jù)差異原因處理: 若為價(jià)格差異(如未報(bào)關(guān)的額外費(fèi)用):相關(guān)費(fèi)用符合資本化條件的計(jì)入 “庫(kù)存商品”,否則計(jì)入 “銷售費(fèi)用” 等,貸記 “應(yīng)付賬款”。 若為未報(bào)關(guān)的多購(gòu)貨物:用于內(nèi)銷的計(jì)入 “庫(kù)存商品”;后續(xù)補(bǔ)報(bào)關(guān)的暫掛 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,報(bào)關(guān)后轉(zhuǎn)相應(yīng)科目。 若為退貨 / 折讓未調(diào)整:退貨的掛 “其他應(yīng)收款”;折讓的沖減 “庫(kù)存商品” 或 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,調(diào)整 “應(yīng)付賬款”。