那么只有更正申報了
我們開具的是增值稅普通發(fā)票,報稅時沒看清都把普通發(fā)票的收入填在了增值稅專用發(fā)票了,這可怎么辦?
請問老師,開具增值稅普通發(fā)票在申報增值稅時,附表一是填寫在開具其他發(fā)票那里的對吧
個體工商戶增值稅報表怎么填,開具了普通發(fā)票應(yīng)該在那一欄填寫
老師你好!我開了12萬的電子普通發(fā)票,在報增值稅的時候把這個數(shù)填在哪欄里
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個季度開的增值稅專用發(fā)票3%,開了16萬專票,我填寫增值稅納稅申報表的時候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
SWIFT代碼:INGBNL2A對應(yīng)的銀行是哪一個
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
往來科目設(shè)置了二級科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會計(jì)需要注意哪些重點(diǎn)?
老師好,因?yàn)閾Q了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個季度開始忘了錄入了,一直沒有計(jì)提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
向“沒有生產(chǎn)能力”的國內(nèi)貿(mào)易型公司采購鋼絲用來出口,因?yàn)殇摻z退稅率是0,會視同內(nèi)銷處理,開票13個點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,和這樣的供應(yīng)商合作,這樣操作是合規(guī)沒有風(fēng)險的吧?
老師,我特別糾結(jié)考完中級有必要考稅務(wù)師 注會嗎
從這一刻開始采集個稅人員申報個稅,這樣對接手財務(wù)的人有風(fēng)險嗎?
前提是之前財務(wù)一直未申報個稅,但是員工一直在上班,現(xiàn)在才去采集個稅信息?我從之前財務(wù)未給員工申報個稅的日期開始,還是從我接手的前月填寫采集個稅信息雇員的日期,是哪種情況
關(guān)鍵是以前月份的也填錯了?
那么需要逐月更正的
這樣更正會不是引起稅務(wù)局注意?
那個必須要更正的,本來就是申報錯誤。更正也是正常的操作
這種更正過來申報期也可以嗎?
錯誤申報都可以更正的
這種更正過來申報期可以操作嗎?
可以操作的。 我要辦稅-稅費(fèi)申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢