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老師我申報增值稅時把開的普通發(fā)票也填到增值稅發(fā)票那一欄了怎么辦?

2025-08-12 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-08-12 17:50

那么只有更正申報了

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 17:52

關(guān)鍵是以前月份的也填錯了?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 17:53

那么需要逐月更正的

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 17:54

這樣更正會不是引起稅務(wù)局注意?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 17:55

那個必須要更正的,本來就是申報錯誤。更正也是正常的操作

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 17:59

這種更正過來申報期也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 18:00

錯誤申報都可以更正的

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 18:00

這種更正過來申報期可以操作嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 18:01

可以操作的。 我要辦稅-稅費(fèi)申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢

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你好; 你只有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023-04-04
您好!你可以去稅務(wù)局撤銷,然后重新申報。
2020-09-07
你好!是的,是要更正
2023-06-07
你好,電子發(fā)票與普通發(fā)票合并填在一起
2021-01-20
您好,開票這種的數(shù)據(jù)會自動傳輸過去申報表的。不需要自己填寫才對的
2020-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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