那個不是賠的問題,是虛開發(fā)票,稅局查到巨額罰款的問題,嚴重的還要吃免費的飯的問題了
老師 我們這個月開了340多萬的票出去,家里有增值稅25萬多,含稅金額222萬多庫存,今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的,哪知道票多了。老板問能不能這個月不交稅,后面幾個月開項目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的,下個月還得原封不動的開回去。我感覺這樣不太好。會不會被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師好。我公司現(xiàn)收到個人代開發(fā)票近百萬元,都是一個人的名字,開的運費45萬,沙石料50萬,他在稅務局已經交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個稅,我打電話稅務局,稅務局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個人能開這么多發(fā)票嗎
增值稅申報問題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬多,5%開了9萬多,不征稅發(fā)票開了100萬,請問現(xiàn)在要報增值稅,要怎么申報呀?
你好,老師,有一個公司承接了一個項目,包工包料,開了100萬發(fā)票9個點,現(xiàn)在別人給他們開進來材料款80萬13個點,這樣他們利潤是20萬,但是增值稅就進項抵銷項了,這種情況增值稅就不用交了,但是得叫企業(yè)所得稅,這種情況合理嗎?就是增值稅不交,交企業(yè)所得稅
老師,請問下我們公司是工程類的一般納稅人,這個季度的開票收入四百多萬,但是進項發(fā)票比較多,請問是應該全部都抵扣,還是交點增值稅和企業(yè)所得稅?
老師,我們在8月11日申報了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報嘛
老師您好,短途的火車票,單程500以內的,可以計入管理費用交通費里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費用交通費里的,這樣做了嗎?因為聽說市內的交通才可以計入交通費?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費用交通費里了,累計三千多塊錢,可以不作調整了嗎?因為聽說長途的交通應該放到差旅費里,之后做到差旅費里可以嗎?因為之前的沒有住宿票,就直接計入交通費里了
老師好,請問政府政策補貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊
外國客戶付人民幣,然后我們單位報關這種可以退稅嗎?還是必須得收外幣呀?
老師好!請問企業(yè)征信報告,沒有法人身份證原件,哪里還有其他辦法打印嗎?