操作流程:漏步驟(如沒做完明細(xì)采集、預(yù)申報(bào))、路徑錯(cuò),按指引補(bǔ)全前期步驟,走正確生成匯總路徑。 系統(tǒng)環(huán)境:版本舊(更新系統(tǒng) / 打補(bǔ)?。?、瀏覽器 / 客戶端不兼容(清緩存、換瀏覽器 / 修復(fù)客戶端 )。 稅務(wù)端:服務(wù)器忙 / 網(wǎng)絡(luò)差(換網(wǎng)絡(luò)、等維護(hù)結(jié)束);企業(yè)備案有問題(查備案狀態(tài),聯(lián)系稅務(wù)修復(fù) )。 快速自查:先確認(rèn)操作全流程,再檢查系統(tǒng)版本、瀏覽器,還不行聯(lián)系稅局技術(shù)支持 。
想問下再公司上班14個(gè)月,如果領(lǐng)導(dǎo)辭退,這補(bǔ)償咋算
老師,我們收到一張海南省社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)票據(jù),請(qǐng)問這個(gè)會(huì)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
之前暫估的費(fèi)用,確定拿不到票了,匯算清繳調(diào)增交稅后賬務(wù)如何處理
融資租賃的賬務(wù)處理,進(jìn)來的普票(小規(guī)模)
老師,固定資產(chǎn)開票的有床,桌子,床墊,麻將桌,我能不能直接做分錄:借:固定資產(chǎn)這幾樣的總金額,貸:其他應(yīng)付款-老板,我不用借固定資產(chǎn)-床,這樣一個(gè)一個(gè)寫。
老師,您好 就是我們公司是4個(gè)自然人股東 ABCD,在24年8月D轉(zhuǎn)給了E,當(dāng)時(shí)E代D繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅,稅單上是E的名字,25年1月份的時(shí)候公司付了E100萬分紅,這100萬當(dāng)時(shí)理解錯(cuò)了認(rèn)為是E交的個(gè)稅,就該拿走分紅,正常應(yīng)該是付給D股權(quán)轉(zhuǎn)讓款100萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題該如何化解,急
老師,公司用現(xiàn)金支付給外教5000歐元,公司怎么作為費(fèi)用入賬
海南省社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)專用票據(jù)可否作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證?
金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)業(yè)務(wù)37,麻煩老師看一下這道題,沒有累計(jì)折舊-器具工具家具,為啥答案里有呢?
A公司付款給個(gè)人賬戶,個(gè)人開了一張B公司抬頭的發(fā)票拿過來,請(qǐng)問A公司可以拿這張票正常入賬嗎
增值稅我還沒申報(bào)
增值稅按對(duì)應(yīng)所屬期申報(bào)就行
我照著步驟來的我要辦稅_出口退稅管理_免抵退稅申報(bào)_填寫明細(xì)表_生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表_新增_填寫信息_保存_提交申報(bào)表_生成匯總表
嗯 ,這樣操作就可以了
還是不行下面有數(shù)據(jù)了,但是就是沒出現(xiàn)那個(gè)對(duì)話框
留抵稅沒顯示
你是生產(chǎn)型出口退稅嗎
是的,生產(chǎn)出口
先刷新頁面、換瀏覽器并關(guān)閉彈窗攔截;檢查數(shù)據(jù)自檢,處理疑點(diǎn);確認(rèn)備案和權(quán)限無誤;若仍不行,聯(lián)系稅局查系統(tǒng)日志和參數(shù)。