A 公司按 1000 元確認(rèn)收入,需向 B 公司開具 1000 元銷售商品發(fā)票;B 公司收取 100 元手續(xù)費(fèi),向 A 公司開具 100 元服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
"2.委托代銷商品的核算。A公司委托B公司銷售女裝200件,每件不含稅價(jià)為100元,B公司按不含稅售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi),該商品成本為80元/件,增值稅稅率為13%。月末B公司實(shí)際銷售50件。A公司在收到B公司交來的代銷清單時(shí),向B公司開具了增值稅專用發(fā)票。B公司收到發(fā)票后即支付了貨款。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分別編制A公司和B公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
、A公司委托B公司代銷商品。按收取手續(xù)費(fèi)的方式結(jié)算。2018年3月1日。A公司發(fā)出商品100萬元,規(guī)定賣價(jià)120萬元,年末收到代銷清單。B公司已銷售40%。雙方確定手續(xù)費(fèi)比例為賣價(jià)的5%。第二年1月20日收到款項(xiàng)。雙方的增值稅率均為13%。要求:分別編制A\B公司的會(huì)計(jì)分錄。
2.根據(jù)以下業(yè)務(wù),編制A公司會(huì)計(jì)分錄: 3月1日,服裝生產(chǎn)商A公司(一般納稅人)委托B商場(chǎng)(一般納稅人)代銷10套西裝,每套售價(jià)0.2萬元,每套成本0.1萬元。雙方約定:A公司按售價(jià)的10%向B商場(chǎng)支付手續(xù)費(fèi)。 截至3月底,B商場(chǎng)共銷售西裝5套,總售價(jià)為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款已收。 3月底,A公司收到B商場(chǎng)的代銷清單,A公司開具增值稅專用發(fā)票給B商場(chǎng),發(fā)票注明價(jià)款為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款未收。 B商場(chǎng)開具代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票給A公司,價(jià)款0.1萬元,稅額0.006萬元。同時(shí),B商場(chǎng)支付扣除手續(xù)費(fèi)及其增值稅額后的代銷款給A公司,A公司收到款項(xiàng),存入銀行。
根據(jù)以下業(yè)務(wù),編制A公司會(huì)計(jì)分錄: 3月1日,服裝生產(chǎn)商A公司(一般納稅人)委托B商場(chǎng)(一般納稅人)代銷10套西裝,每套售價(jià)0.2萬元,每套成本0.1萬元。雙方約定:A公司按售價(jià)的10%向B商場(chǎng)支付手續(xù)費(fèi)。 截至3月底,B商場(chǎng)共銷售西裝5套,總售價(jià)為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款已收。 3月底,A公司收到B商場(chǎng)的代銷清單,A公司開具增值稅專用發(fā)票給B商場(chǎng),發(fā)票注明價(jià)款為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款未收。 B商場(chǎng)開具代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票給A公司,價(jià)款0.1萬元,稅額0.006萬元。同時(shí),B商場(chǎng)支付扣除手續(xù)費(fèi)及其增值稅額后的代銷款給A公司,A公司收到款項(xiàng),存入銀行。
老師,咨詢一下:A公司自購原材料以后,送到B公司進(jìn)行加工,B公司提供加工服務(wù)并向A開具加工費(fèi)的發(fā)票?,F(xiàn)由A公司采購原材料,然后出售給B公司(A向B開具出售材料的發(fā)票),B公司收到材料加工后,向A開具材料和加工費(fèi)的發(fā)票(實(shí)際就是材料金額不變),結(jié)算價(jià)款就是A向B支付的加工費(fèi)(例如A銷售100元材料給B,并向B開具100元的材料發(fā)票,B收到材料后加工,加工費(fèi)10元,B像A開具110元的發(fā)票。A實(shí)際像B支付10元加工費(fèi))。老師這種做法在稅務(wù)上能說通嗎。
服務(wù)費(fèi)分12個(gè)月做賬如何做賬
老師,申報(bào)6月份個(gè)稅時(shí),新增了一個(gè)7月入職的員工,在提交申報(bào)表報(bào)送時(shí),提示要申報(bào)這個(gè)員工的工資,可以0申報(bào)嗎?還是在人員信息采集里把這個(gè)員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實(shí)繳10成,后又把股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給C公司,那么C公司需要把這筆實(shí)繳轉(zhuǎn)還給A公司嗎,如果不轉(zhuǎn)有什么后果,還是c只需要把剩下的實(shí)繳完或者控股的所有注冊(cè)資金都要全部重新實(shí)繳
來到一家企業(yè),之前賬務(wù)非?;靵y,固定資產(chǎn)放在一個(gè)總科目?jī)?nèi)總計(jì)300,買了就往里面加金額。計(jì)提了一部分總計(jì)170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應(yīng)該怎么做清理
請(qǐng)問老師,機(jī)械租賃公司的折舊計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開票1萬,我公司咋給甲方開票,甲方咋付款?
老師好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局申報(bào)的綜合所得8月申報(bào)的是7月的工資嗎?
報(bào)銷的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問一下,2023年開出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個(gè)不是不報(bào)個(gè)稅嗎。不是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?個(gè)稅是自己在手機(jī)操作嗎?
就是直接按銷售商品的明細(xì)開票嗎?開票的項(xiàng)目就直接是商品的明細(xì)嗎,還是寫代銷什么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦