借其他貨幣資金**負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
老師,我一開始確認收入是按照銷售額確認的,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費做借費用貸應(yīng)收,但是退貨退款我沒有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證? 退貨應(yīng)該是做借應(yīng)收貸銀行,還是做借應(yīng)收紅字貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,銀行不用管?
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
老師你好,公司正常發(fā)的貨退回來了,需要退款。退貨分錄我是沖減的借:應(yīng)收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))退款分錄我該怎么做分錄借:什么貸:銀行存款
請問老師,就是發(fā)生退貨的時候,軟件做賬是不是直接相同方向紅字啊,比如我收入的時候是借 ,銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在退貨了,我要退錢給客戶,那分錄要哪樣做呢,貸方是銀行存款,那借方做什么
銷售一批貨物和收的定金 做的分錄是 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 定金是借銀行存款貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在退貨了定金不退我要怎么做分錄
老師好,小規(guī)模律師事務(wù)所合伙人的提酬怎么申報
旅游行業(yè)增值稅申報出現(xiàn)比對不符(非差額)這個要怎么處理
老板和股東出行的機票和住宿老板要求計入差旅費里,但是看出行地點應(yīng)該是游玩,可以計入差旅費嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計入差旅費問題大嗎
老師,電信開的這種發(fā)票在全量發(fā)票里怎么查不到?
老師您好,我公司臨時工收入5000不含稅 ,代扣開增值稅是不是價稅合計開5050?勞務(wù)報酬申報個稅5000計算?銀行發(fā)放報酬是按含稅金額5050-個稅如800=4250實際發(fā)工資金額與開票金額5050不一致對嗎? 還是按實際發(fā)放4250開具增值稅呀? 還有勞務(wù)報酬是按不含稅收入申報-附加稅對嗎
老師你好,元月份從業(yè)人數(shù)平均人數(shù)怎么算?請老師舉例一下?
老師您好,老板和股東兩個人出行的機票和住宿票可以做到差旅費里嗎?老板不想做到福利費里做到福利費里好像要交個稅的是嗎
生育津貼,是按社?;鶖?shù)補貼,還是按報的工資額拿補貼的
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司入住交易中心平臺,客戶選擇這個交易中心平臺夠買貨品需要通過一個收款平臺充值后再在我們公司購物,交易中心平臺需要收銷售貨品手續(xù)費,賬戶里沒有錢,收款平臺轉(zhuǎn)款到我們公司,我們再轉(zhuǎn)款到交易中心平臺,這筆賬怎么做
老師,我們公司是做化肥業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在想做委托加工,就是我們公司購買原材料和包裝,委托其他廠家加工成成品,我們再銷售成品。現(xiàn)在的疑問是:我們銷售成品需要給購買方開發(fā)票,但是我們只有原材料的進項票,怎樣給購買方開銷售發(fā)票呢?
收的金額收2399元退的金額是2400元那1元怎么做呢
借其他貨幣資金-2400 營業(yè)外支出1 貸主營業(yè)務(wù)收入-2399
還有就是這個錢是通過內(nèi)部員工退過去的,員工要找我報銷 我應(yīng)該怎么做賬
借其他應(yīng)付款-2400 營業(yè)外支出1 貸主營業(yè)務(wù)收入-2399 借其他應(yīng)付款2400 貸銀行存款2400。
營業(yè)外支出哪個
壞賬損失或者其他里面。
員工代付的那兩筆分錄都要寫嗎
對的是的, 需要寫 需要做
是這樣嗎
這個分錄意思是先沖前面入的銷售額 再記錄員工代付的?
第一個分錄是沖收入,個人墊付的退款。