你好,600元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)當(dāng)月分2次支付,付款方需要申報(bào)個(gè)人所得稅,但不需要申報(bào)增值稅。以下是具體分析: 增值稅方面,個(gè)人提供應(yīng)稅勞務(wù),增值稅起征點(diǎn)按次納稅的為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。600元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)分2次支付,每次300元,未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),免征增值稅,因此付款方無需申報(bào)增值稅,也不需要代開增值稅發(fā)票。 個(gè)人所得稅方面:勞務(wù)報(bào)酬所得屬于同一項(xiàng)目連續(xù)性收入的,以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。付款方作為扣繳義務(wù)人,應(yīng)將兩次支付的600元合并計(jì)算預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。由于每次收入不超過四千元,減除費(fèi)用按八百元計(jì)算,應(yīng)納稅所得額為0,預(yù)扣預(yù)繳稅額為0,但仍需進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業(yè)務(wù)是在國外檢測(cè),對(duì)方開給我們形式發(fā)票,我們當(dāng)月到銀行和稅務(wù)局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在要做公司正常業(yè)務(wù)8月份申報(bào),還要把這個(gè)代扣代繳的一起申報(bào)嗎
老師,勞務(wù)費(fèi)對(duì)方要提供發(fā)票,扣繳義務(wù)人還要給對(duì)方報(bào)個(gè)稅,不是相當(dāng)于繳了2次稅?增值稅和個(gè)稅
當(dāng)年的開票軟件的服務(wù)費(fèi),要在當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候做負(fù)的應(yīng)交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)要在當(dāng)月付款時(shí)候做分錄嗎? 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付款,未開票,預(yù)繳了增值稅,下月增值稅如何申報(bào),是否要作為未開票收入申報(bào)增值稅
我個(gè)人到稅務(wù)局代開了兩個(gè)月共30000元的咨詢服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,免增值稅,報(bào)帳時(shí)付款方還要代扣代繳我的個(gè)人所得稅嗎?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計(jì)稅呢