最好是根據(jù)稅負多多少少的交一部分稅款 然后進項稅額這個剩下的可以留著以后抵扣
公司如果注銷,賬上有庫存商品和留抵稅額怎么辦
我公司9月份開銷售發(fā)票,因為進項票還沒有回來就全額繳稅了,10月份進項回來了,我留底了,但是沒有庫存商品了,我公司是商貿(mào),一進一出,沒有庫存,這留底咋辦?
老師,我是商貿(mào)企業(yè),賬面庫存和實際庫存相差太大,留抵稅額也有很多。我想把賬面庫存和實際庫存符上,能有什么辦法呢
老師,商貿(mào)企業(yè)庫存和留抵沒有必然聯(lián)系,一般有庫存就會有留抵,或者有庫存就會有待認證進項稅,這是對的么 還有,有庫存沒留抵和沒庫存有留抵是正?,F(xiàn)象么 我在代賬公司做賬,平時需要注意留抵和庫存之間的關(guān)聯(lián)么
老師,我們公司是商貿(mào)公司,主管說要留抵的稅額和進銷存軟件的庫存保持一致,請問增值稅留抵跟庫存要怎么做保持一致呢
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
就是說少抵扣點發(fā)票是吧?
是的對的,是這個意思。
但是沒有抵扣的發(fā)票里面有我需要開票的品種,這種也不要緊嗎?
可以 抵扣增值稅只要允許抵扣就可以 a的銷項稅額可以用b的進項來抵扣