增值稅也不需要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不計(jì)提
印花稅到底是做管理費(fèi)用還是做稅金及附加,要不要計(jì)提
老師好,印花稅用計(jì)提嗎?是記到稅金及附加嗎
老師好,環(huán)保稅和印花稅 計(jì)提:借 稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 環(huán)保稅 或印花稅 或者不計(jì)提的情況下,直接計(jì)入:借稅金及附加這個(gè)科目吧 都是這吧
計(jì)提附加稅、印花稅的會(huì)計(jì)分錄。印花稅需要計(jì)提么?是歸到稅金及附加嗎
老師,請(qǐng)問印花稅到底計(jì)不計(jì)稅金及附加啊,為什么網(wǎng)上說印花稅屬于稅金及附加,但是又說他不計(jì)入稅金及附加啊
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
不在我們公司代賬,單獨(dú)稅務(wù)注銷需要我做什么
對(duì)方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務(wù)局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表是 0 申報(bào)的(增值稅應(yīng)該是準(zhǔn)的)但是實(shí)際有開票的,那么 22-24 財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報(bào)稅的時(shí)候只做開票取票數(shù),銀行賬都沒有做進(jìn)去(我也不會(huì))所以財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是不對(duì)的,我現(xiàn)在只是把財(cái)報(bào)的凈利潤做成負(fù)數(shù),保證企業(yè)所得那里是負(fù)的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查到?查到了該怎么調(diào)整?
進(jìn)口貨物,交的進(jìn)口關(guān)稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購股權(quán)款怎么做分錄呢
老師,單位買個(gè)二手車,收到二手車市場(chǎng)發(fā)票,這個(gè)錢我們能直接打給賣方嗎
您好,老師,我們公司買了一個(gè)20萬的產(chǎn)品,過幾天退款不要了,但是顧客有一個(gè)銀行取錢的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個(gè)15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營業(yè)外支出還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款???
不計(jì)提增值稅和印花稅那怎么寫分錄呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。 然后,印花稅的借稅金及附加貸,銀行存款
老師,您寫的這個(gè)印花稅結(jié)轉(zhuǎn)的借:稅金及附加。貸:銀行存款好像就是在計(jì)提印花稅唉
這個(gè)看你們自己,如果按次申報(bào)的話,發(fā)生的15日以內(nèi)不需要計(jì)提。如果是按季度最好還是計(jì)提。
老師,您幫我看下這個(gè)稅款所屬期是次報(bào)還是季報(bào)的呢。我們上一次報(bào)稅是4月份
這個(gè)是按次的,這個(gè)是按次的。
那怎么寫這個(gè)交了印花稅的分錄呢
借稅金及附加貸銀行存款
怎么還是計(jì)提了呀,哈哈,這樣寫的話就是計(jì)提的印花稅的嘛,哈哈
我上面寫的是計(jì)提??? 那借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,那這個(gè)叫什么?
你以為不計(jì)提是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款? 那應(yīng)交稅費(fèi)一直會(huì)有余額
這個(gè)稅款所屬期是6月份表示是月報(bào)是吧?
你好對(duì)的 是這么做的
老師 按您的方式寫上了 但是這個(gè)印花稅有余額哎 其他計(jì)提了的都沒有余額 就這個(gè)印花稅有余額是怎么回事呢
稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呀。