不是默認(rèn)稅后營(yíng)業(yè)收入,是要把按營(yíng)收 5.5% 算的稅金及附加,作為付現(xiàn)成本從營(yíng)收扣掉,再考慮所得稅影響。答案簡(jiǎn)化步驟,把稅金及附加和其他付現(xiàn)成本合并算 “稅后付現(xiàn)成本”,實(shí)際邏輯是(營(yíng)收 - 稅金及附加 - 其他付現(xiàn)成本)×(1 - 稅率) %2B 非付現(xiàn)成本 × 稅率 ,公式簡(jiǎn)化易讓人困惑,理解邏輯后就清晰了
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題,就是那個(gè)。那個(gè)初級(jí)的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個(gè)圖片,第二個(gè)圖片是第三道題的解答,答案就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。然后我這個(gè)在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個(gè)答案里面的應(yīng)收賬款。這個(gè)金額覺得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目,第三大廳里面有一個(gè)。開的那個(gè)代銷服務(wù)費(fèi)的一個(gè)增值稅發(fā)票價(jià)款是8000,需額是480。這個(gè)480的稅額就沒有說。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個(gè)答案不對(duì)。這個(gè)。480的這個(gè)數(shù)額沒有計(jì)算進(jìn)去,就只計(jì)算的那個(gè)。8000的那個(gè)。
文化事業(yè)費(fèi)目前疫情期間可以免稅,稅務(wù)同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費(fèi)還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)發(fā)相關(guān)的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學(xué),新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務(wù)局還是減免就直接入成是營(yíng)業(yè)外收入就可以了同學(xué)。目前 的規(guī)定是營(yíng)業(yè)外收入。 答案2、此項(xiàng)減免屬于直接減免,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不用計(jì)提了,退回來的費(fèi)用直接沖稅金及附加就行,不用計(jì)入收入 請(qǐng)問老師,不同的答案,請(qǐng)問有沒有什么政策依據(jù)
您好,我想咨詢個(gè)問題,我們是小規(guī)模納稅人,還是因?yàn)榻逃袠I(yè)有很多顧客是不要發(fā)票的,平時(shí)做分錄直接就是借方:銀存 貸方:主營(yíng)收入,然后利潤(rùn)表中的收入也是季度匯總的這部分收入,我想問的是季度報(bào)增值稅的時(shí)候主表第一行填寫的不含稅營(yíng)業(yè)額 跟利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入是一致的嗎,但是利潤(rùn)表里邊的收入其實(shí)是默認(rèn)含稅的總收入。這樣對(duì)嗎
老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問題,我們是21年成立的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,小規(guī)模納稅人,收到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也就是服務(wù)費(fèi),沒有什么合同,要不要交印花稅?還有基本戶里面的錢每個(gè)季度末會(huì)收到利息收入,這個(gè)利息收入要交印花稅嗎?我問了有的說交,有的說不交,不知道咋辦了
老師,我做這題的時(shí)候有疑問,我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯(cuò)覺,還是說你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問是這樣:這個(gè)商業(yè)折扣,是按照實(shí)際折扣后的價(jià)格去入賬,但是這個(gè)稅,我在刷題庫的時(shí)候這個(gè)稅依然是按照原價(jià)去乘以稅率的,可是,這個(gè)題里面用的是折扣后的價(jià)格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
個(gè)人所得稅忘記繳納了產(chǎn)生滯納金,扣了11分,可以修復(fù)嗎
老師您好 我想請(qǐng)教您一個(gè)問題:我有一家工業(yè)企業(yè),2024年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額是2,625,131.55,享受了小微企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)下風(fēng)險(xiǎn),說這個(gè)是臨界點(diǎn),我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)
老師,各種補(bǔ)貼,餐補(bǔ),話補(bǔ),車補(bǔ),獎(jiǎng)金需要合并工資一起算社保基數(shù)嗎?
售后回租的房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征還是從租計(jì)征?
老師,我是昨天剛買的課怎么跟著學(xué)習(xí)
這里這個(gè)10塊多的應(yīng)交增值稅是怎么得的,怎么算的?住宿費(fèi)和的士為什么不用記人增值稅,住宿有專票!但是為什么沒計(jì)入?
老師,現(xiàn)在個(gè)體也是查賬征收,這樣申請(qǐng)個(gè)體還是公司合適啊
老師,請(qǐng)問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?
老師,公司有兩臺(tái)車是上一家單位直接過戶給我公司的,實(shí)質(zhì)上也沒有這兩輛車的所有權(quán),現(xiàn)在我公司把車輛再過戶給別人的時(shí)候,過戶人去稅務(wù)開了兩張銷售二手車的發(fā)票,這樣處理合適嗎?那我有這部分收入產(chǎn)生,又收不到錢,賬上怎么處理呢?
研發(fā)費(fèi)用一直費(fèi)用話不資本化的話 有沒有什么問題?
老師 所有付現(xiàn)包括租金 這些都是可以抵扣所得稅的嗎
符合稅法規(guī)定的合理、必要付現(xiàn)成本(如租金、稅金及附加等 ),一般可稅前扣除抵所得稅;但像超限額業(yè)務(wù)招待費(fèi)、與經(jīng)營(yíng)無關(guān)支出等,無法抵扣 ,且要留存合規(guī)憑證備查 。