您好,這個(gè)可以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的
老師我上個(gè)月忘記計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加了,怎么辦
小規(guī)模上季度末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提附加稅,可以這個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提和轉(zhuǎn)出嗎
老師:求救:第三季度末忘記計(jì)提稅金 及附加 了要怎么辦?
老師你好,今年第三季度的增值稅和附加稅忘記計(jì)提了,應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師 早上好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人月末忘記計(jì)提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅了,怎么補(bǔ)提
員工個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)間 ?什么情況下退個(gè)人所得稅?
酒店客房的平均入住率怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司向股東借錢,之后這個(gè)錢沒有還轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要繳納印花稅企業(yè)所得稅嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下我們和北京公司簽訂一份合同,現(xiàn)在是北京公司河北分公司給我們打來(lái)款,現(xiàn)在北京分公司讓我們給他們開票,這樣可以給他河北公司開票嗎
老師,你好,如果我2018年入帳的電腦,打印機(jī),我都按了10年計(jì)提折舊,到目前要企業(yè)注銷了,還沒計(jì)提完,我現(xiàn)在該怎樣處理?
這個(gè)圖片是開千克還是卷啊
老師請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)老板注冊(cè)了A企業(yè)(一般納稅人),用他們家人當(dāng)法人又注冊(cè)了B企業(yè)(小規(guī)模納稅人),A企業(yè)有個(gè)一臺(tái)挖掘機(jī),用挖機(jī)干了活,但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的,現(xiàn)在要用B企業(yè)開具發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,之前誤操作多交的增值稅7月份申請(qǐng)退回公司賬戶了,但增值稅申報(bào)表主表25欄還顯示負(fù)數(shù)金額,就是多交金額,怎么填這個(gè)表才能平呢?
請(qǐng)問(wèn),銷項(xiàng)能不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
公司給酒公司轉(zhuǎn)款時(shí)酒款和運(yùn)費(fèi)一起轉(zhuǎn)的,到貨后酒和運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)的發(fā)票,并且運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸公司來(lái)的,這個(gè)運(yùn)費(fèi)要如何記帳呢,是計(jì)入酒的成本還是運(yùn)費(fèi)?
那我不計(jì)提可以直接,借營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模不
要補(bǔ)計(jì)提,
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是指不用交稅的情況下
確實(shí)不用交稅,是小規(guī)模,季度不超30的
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營(yíng)業(yè)外收入,不用計(jì)提附加
那我不補(bǔ)計(jì)提可以不老師?
最好補(bǔ)做下吧,這樣好些
計(jì)提就是結(jié)轉(zhuǎn)么老師?
計(jì)提了就直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
那這個(gè)分錄怎么做啊
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營(yíng)業(yè)外收入