你好 可減按2%交增值稅
一般納稅人企業(yè)2014年6月購入個人一小轎車,有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,入賬固定資產(chǎn)未抵扣。2021年5月出售給個人,也取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,問該如何申報如何記賬?
某運輸企業(yè)為一般納稅人,2021年6月取得交通運輸收入109萬元(含稅),當月外購汽油10萬元,購入運輸車輛20萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。請計算該納稅人2021年6月份應納增值稅稅額。
26.某市轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月相關經(jīng)營情況如下。1.外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額6000萬元,增值稅進項稅額1020萬元;另支付購貨運輸費用,取得了增值稅專用發(fā)票,價款為200萬元,稅金為22萬元;2.對外銷售A型小轎車1000輛,每輛含稅金額23.4萬元,共計取得含稅金額468000萬元;支付銷售小轎車的運輸費用,取得普通發(fā)票,價款為400萬元;3.贈送A型小轎車50輛給客戶;4.該公司新設計生產(chǎn)B型小轎車5輛,每輛成本價15萬元,對外投資。市場上無B型小轎車銷售價格;(注:適用消費稅稅率9%,B型小轎車成本利潤率8%,以上增值稅專用發(fā)票均通過認證)要求:計算該企業(yè)2019年9月應繳納增值稅。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月份發(fā)生以下業(yè)務:(其他相關資料:田企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定)(1)購進紀念品全部用于集體福利,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為2600元。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料80000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票:支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運輸費12000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元:提供汽車修理勞務取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元。(4)因管理不善丟失一批本年6月購入的原材科(取得了增值稅專用發(fā)票,本年6月己抵扣進項稅額),賬面成本為7000元。【要求】①計算甲企業(yè)7月份不得抵扣的增值稅進項稅額;②計算甲企業(yè)7月份準予抵扣的增值稅進項稅額;③計算甲企業(yè)7月份增值稅銷項稅額;④計算甲企業(yè)7月份應轉(zhuǎn)出的進項稅額;⑤計算甲企業(yè)7月份應納增值稅。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月份發(fā)生以下業(yè)務:(其他相關資料:田企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定)(1)購進紀念品全部用于集體福利,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為2600元。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料80000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票:支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運輸費12000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元:提供汽車修理勞務取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元。(4)因管理不善丟失一批本年6月購入的原材科(取得了增值稅專用發(fā)票,本年6月己抵扣進項稅額),賬面成本為7000元?!疽蟆竣儆嬎慵灼髽I(yè)7月份不得抵扣的增值稅進項稅額;②計算甲企業(yè)7月份準予抵扣的增值稅進項稅額;③計算甲企業(yè)7月份增值稅銷項稅額;④計算甲企業(yè)7月份應轉(zhuǎn)出的進項稅額;⑤計算甲企業(yè)7月份應納增值稅。
老師,如果44歲女,無房貸,家庭存款500萬+,另有每年18萬左右的固定收入,可以不上班,躺平嗎。
老師,您好!已付上游款,上游沒有發(fā)貨,然后認證平臺也能看到上游開的電子專票,現(xiàn)在上游那邊也聯(lián)系不到等于這筆款上游也不會退,也不會發(fā)貨,這張發(fā)票還能入賬嗎?
你好,老師,金蝶迷你版里面這個數(shù)量金額總賬這個科目是怎么發(fā)揮作用的?
老師公司買的戶外用品,帳篷,入什么科目啊
報增值稅申報表中應稅勞務銷售額是怎么來的數(shù)據(jù),系統(tǒng)直接生成是負數(shù),怎么查這項數(shù)據(jù)
老師 應收賬款占用利息中,變動成本率 和(1-銷售毛利率)可以等同用?
老師,一般納稅人開進的二手車發(fā)票是可以抵扣增值稅的不?
老師你好,要是想把公司賬務原來是按照收付實現(xiàn)制做的全部改為權責發(fā)生制改動重新做,該怎么下手呀?
一般納稅人購買二手車需要繳納車輛購置稅不?分錄怎么做?老師
老師,兼職人員個人代開勞務發(fā)票為什么會有這個提示
好的,我同事說在2013年之前購買的才適用這個政策。在這之后買的不管你當時有沒抵扣進項,都要按13%交增值稅。請問有這個說法嗎
實務中,是有爭議的,沒有抵扣過進項,可以適應簡易計稅的
哦哦。好的
好的,祝你工作順利!