涉及要交消費稅的,通常就會要交增值稅
一、單項選擇題1、某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2013年應(yīng)交的各種稅金如下:增值稅700萬元,消費稅(全部為銷售應(yīng)稅消費品發(fā)生)300萬元,城市維護建設(shè)稅60萬元,教育及附加費10萬元,房產(chǎn)稅20萬元,所得稅費用500萬元。上述各項稅金應(yīng)計入營業(yè)稅金及附加的金額為()萬元。A、70B、370C、90D、4602、下列日常經(jīng)營活動涉及的稅金中,計入營業(yè)稅金及附加科目的是()。A、營業(yè)稅、增值稅B、城市維護建設(shè)稅、教育費附加C、消費稅、增值稅D、印花稅、消費稅
下列各項中,企業(yè)應(yīng)通過“稅金及附加”科目核算的有A.從事經(jīng)營活動應(yīng)交的車船稅B.銷售應(yīng)稅產(chǎn)品應(yīng)交的資源稅C.對外轉(zhuǎn)讓廠房應(yīng)交的土地增值稅D.購買印花稅票支付的印花稅分
在繳納增值稅的經(jīng)濟行為需具備的四個條件中,“應(yīng)稅服務(wù)是為他人提供的”是什么意思?是單指經(jīng)營性活動還是同時包含經(jīng)營性活動和非經(jīng)營性活動?
非經(jīng)營活動中包含“行政單位收取的同時滿足條件的政府性基金或者行政事業(yè)性收費”;而滿足四個增值稅征稅條件但不需要繳納增值稅的情形中也包含“行政單位收取的同時滿足條件的政府性基金或者行政事業(yè)性收費”,得出既然滿足了四個條件,說明是經(jīng)營性活動。所以“行政單位收取的同時滿足條件的政府性基金或者行政事業(yè)性收費”既是經(jīng)營性活動又是非經(jīng)營性活動,不是矛盾了嗎?可以幫忙做出解釋嗎?
企業(yè)經(jīng)營活動繳納的下列稅款,計入“稅金及附加”的有()。A消費稅B增值稅車船稅D房產(chǎn)稅
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務(wù)報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應(yīng)商開錯票,要么我們出口報關(guān)選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關(guān)單好不好改?改報關(guān)單又應(yīng)該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們