同學,你好
一般是需要成立個體戶的,然后繳納增值稅和經(jīng)營所得個稅
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應該怎么操作
老師,新年好 我想問下關于進項發(fā)票勾選平臺,是不是需要下載一個,還是直接在網(wǎng)上找到增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東)就可以認證了 以前已經(jīng)認證過的,現(xiàn)在需要認證2022年1月的 但我在桌面未找到這個快捷鍵,以前是老板娘勾選的,她今天叫我勾選,我一直未找到。
平臺收取6%到7%服務費,包含給企業(yè)回得6%專票和代繳的個稅,例如, A 企業(yè)(服務費7%)發(fā)傭給個人10萬元(個人實際到賬金額),企業(yè)需要給平臺充值107000元,發(fā)到個人賬戶金額10萬,平臺收取服務費7000元,京東平臺給企業(yè) A 開回來10.7萬6%稅率專票,同時發(fā)放到個人賬戶10萬傭金平臺代繳個稅供完稅證明,企業(yè)綜合稅負成本不到1% 老師,以上是一個平臺給我們提供的解決方案,您看這個靠譜不。 我們是做混凝土灌漿料銷售的,購進來的沙子水泥這些很多不能開票,而銷售開票價格也很高,導致進項票缺口特別大,所以用那個靈活用工平臺,可以嗎
老師,我們的業(yè)務場景是:我們公司是一個平臺,會引進商家例如口腔醫(yī)院,員工是合伙制的零散人員,零散人員帶他自己找到的客戶去口腔醫(yī)院看牙,口腔醫(yī)院給我們公司3000元傭金,我們給員工(零散人員)1500元傭金。1)如果我們使用靈活用工平臺,靈活用工平臺和我們簽合同也和零散人員簽合同。2)靈活用工平臺按個體生產(chǎn)經(jīng)營給零散人員核定征收 3)他們那個城市月10萬以下免征增值稅免個稅 4)會不會被稅局認定為“用工補錄” 5)稅局會不會認為應該是勞務報酬而不是個體生產(chǎn)經(jīng)營?
老師好,投資款實收資本什么情況可以抽回。
公司買車,一次性稅前扣除,26年買,符合什么條件能計入25年費用呢,
自然人代開發(fā)票扣繳個稅是含稅還是不含稅金額?政策依據(jù)是什么
生產(chǎn)企業(yè),發(fā)現(xiàn)前2年廠房未計提房租,無發(fā)票,無支付憑證,如何處理?
老師,請問買的購物卡給客戶發(fā)票寫的預付款銷售,取得這個發(fā)票可以直接入賬銷售費用-業(yè)務招待費嗎
老師我是小白 請問會計科目就是做賬科目嗎?都有哪些?
老師,您好,分公司的利潤全部轉(zhuǎn)到總公司,問下會計科目掛的內(nèi)部往來,金額會越變越大,這個都不需要處理嗎?還是說要怎么做?(分公司不獨立申報所得稅。全部在總公司申報)
老師勞務報酬怎么核算
計算題里面算出來的數(shù)字不寫單位會扣分嗎?比如元/股,元,萬元,次啥的
與對方公司簽了防污染合同,開票給分公司,分公司打款且分公司說分公司沒開通賬戶,對私打款給我們公司,該怎么做呢,私人轉(zhuǎn)款,開票分公司