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老師 收到返利收入 分錄怎么做啊,

2025-07-31 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-31 11:22

同學,你好
一般是紅沖收入

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快賬用戶7600 追問 2025-07-31 11:37

分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2025-07-31 11:37

同學,你好
借:銀行存款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-銷 負數(shù)

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快賬用戶7600 追問 2025-07-31 16:35

之前會計是? 借? 應收? ?貸 其他業(yè)務收入? ? 收到時 借? 銀行? ?貸? ?應收

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齊紅老師 解答 2025-07-31 16:54

同學,你好 那現(xiàn)在借方應收賬款掛了錢,你可以轉到營業(yè)外支出

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你好,不用的,直接沖減財務費用
2021-05-20
你好。記到營業(yè)外收入或者是沖減原來交稅的分錄兩種方法都可以
2023-05-05
同學,你好 你要開發(fā)票嗎?還是之前的發(fā)票開紅字,還是不開發(fā)票?
2021-09-26
借銀行存款 貸應付職工薪酬,工會經(jīng)費 借應付職工薪酬,工會經(jīng)費 借管理費用負數(shù)
2022-05-11
同學你好 或者沖減廣告費支出
2021-01-19
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