借營(yíng)業(yè)外支出貸,其他應(yīng)收款
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊(cè)資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款 因?yàn)橹暗墓蓶|已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進(jìn)公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個(gè)月底就要把1250萬沖完
餐飲公司顧客充值的卡,前期沒有統(tǒng)計(jì)充值的資金,收銀機(jī)只有顧客來消費(fèi)的收入,現(xiàn)在要做帳,這個(gè)統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)值消費(fèi)收入,怎么做呢,之前的充值的錢應(yīng)收賬款都收到了,具體是銀行那筆錢也不知道,做收銀臺(tái)帳的時(shí)候,也沒有把充值的收入記到收入里面,因?yàn)閷?duì)不上
老師,我們有三家公司,去年一家公司給另一家開了20多萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,目前還沒有過賬,現(xiàn)在想把這票沖了或者其他辦法,把這筆交易取消,要怎么處理?
已經(jīng)給對(duì)方支付了咨詢費(fèi)用,兩三年了,對(duì)方都沒有開票,現(xiàn)在公司也不存在了,這筆帳一直掛在應(yīng)付賬款下,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個(gè)帳調(diào)平呢?
我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應(yīng)付款,所有花銷的錢記入管理費(fèi)用,年底把管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款對(duì)沖,有一筆下?lián)芸钗覒?yīng)該記入應(yīng)付帳款的(我們有應(yīng)付帳款的科目)我給記到其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在該怎么處理??jī)赡昵暗腻e(cuò)誤這個(gè)是?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎