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老師,我們租的辦公樓每月給對(duì)方交水電費(fèi),對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票。我們記入 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 現(xiàn)在我們把多余的辦公室轉(zhuǎn)租,收到租戶對(duì)公轉(zhuǎn)來(lái)的電費(fèi),這怎么寫分錄,老師

2025-07-31 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-31 09:25

轉(zhuǎn)租出去的電費(fèi)借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用電費(fèi)負(fù)數(shù)

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 09:31

她交來(lái)電費(fèi)1959.7,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是1959.7/1.13=1734.25嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:32

沒(méi)有利潤(rùn)嗎?沒(méi)有利潤(rùn)的可以。

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 09:37

沒(méi)有利潤(rùn)。沒(méi)加他們錢,我們交的多少錢一度就收他們多少錢一度。

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:38

可以啊,按照這個(gè)來(lái)就行。

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 09:39

老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們辦公室多余的轉(zhuǎn)租收的租金是記入收入報(bào)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:40

是的對(duì)的是的對(duì)的

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 09:40

那租金用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:41

需要的,你對(duì)應(yīng)的那一部分租賃支出就屬于成本。

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 09:43

假如收到租金1萬(wàn)。怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:43

借銀行存款1萬(wàn),貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借其他業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款等。

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 09:45

預(yù)付帳款。應(yīng)付帳款是啥?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:45

你預(yù)付的租金或者是應(yīng)付沒(méi)有支付的租金,你有可能是一年支付一次,可以是年底也可以是年初。如果你是提前一次支付了租金,借預(yù)付賬款,貸銀行存款不是按月分?jǐn)倖??借其他業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:45

如果是沒(méi)有支付,那就是借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款不是。

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 10:08

我們付的房租是3個(gè)月一付。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每個(gè)月收到發(fā)票攤銷 借:管理費(fèi)用-房租 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付帳款 那結(jié)轉(zhuǎn)成本不應(yīng)該是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用-房租(負(fù)數(shù))??

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齊紅老師 解答 2025-07-31 10:10

對(duì)的是的,最后是借方負(fù)數(shù) 借方負(fù)數(shù),

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快賬用戶6555 追問(wèn) 2025-07-31 10:11

對(duì),是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:管理費(fèi)用-房租(負(fù)數(shù))??

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齊紅老師 解答 2025-07-31 10:12

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

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